你好 借 銀行 貸其他應(yīng)付款老板 借 其他應(yīng)收款拼音 貸銀行 借銀行 貸其他應(yīng)收款 拼音 借其他應(yīng)收款 拼音 貸其他應(yīng)付款 老板
老師,早上好,麻煩問一個(gè)問題,我們公司注冊的時(shí)候是認(rèn)繳制,后續(xù)費(fèi)用類的都是做的跟老板借款,現(xiàn)在可以看到其他應(yīng)付款和庫存現(xiàn)金的余額有幾百萬了,老板說能不能把這個(gè)掛賬的轉(zhuǎn)到老板的個(gè)人卡上,老板在把錢轉(zhuǎn)到對公賬戶做成注冊資金?請問可以么 工商那邊是不是還要去增資
老板個(gè)人賬戶轉(zhuǎn)錢4000到對公賬戶做線上店鋪的押金,4000被抖音劃走了,現(xiàn)在申請關(guān)店退押金,4000押金又退回對公賬戶。 問一: 這個(gè)分錄要怎么做呢? 問二: 這4000塊現(xiàn)在能從對公賬戶里轉(zhuǎn)回到老板個(gè)人賬戶嗎?如果可以的話分錄要怎么做?
老板用“個(gè)人賬戶”轉(zhuǎn)4000元到公司運(yùn)營人員的“個(gè)人賬戶”,運(yùn)營人員再通過個(gè)人賬戶繳了公司“抖音小店”4000元保證金。由于公司計(jì)劃現(xiàn)在“抖音小店”暫時(shí)關(guān)閉,抖音退回的4000元保障金直接退到公司的對公賬戶了。 問一: 這個(gè)分錄要怎么寫? 問二: 老板想把這4000元從對公賬戶提回自己的個(gè)人賬戶可以嗎?這是他個(gè)人的錢
老師 2個(gè)公司交接 A公司賬上有應(yīng)付保證金7000元。由于交接錢被轉(zhuǎn)到B公司了,但是帳還在A公司。然后業(yè)戶后來退保證金有4000元不要了 借 應(yīng)付賬款-保證金7000 貸營業(yè)外收入4000元 銀行存款3000元 B公司就把7000元又轉(zhuǎn)給A公司了 這樣A公司再怎么做分錄??? A是物業(yè) B是運(yùn)營公司。以前是一個(gè)老板。現(xiàn)在物業(yè)承包給我們老板了。他們就把物業(yè)賬上的錢全轉(zhuǎn)到運(yùn)營了 但是賬還在物業(yè)。商戶來退保證金 物業(yè)把錢退了,然后跟運(yùn)營對賬,他們就把7000轉(zhuǎn)過來了
我公司在同一銀行有幾個(gè)賬戶,有一個(gè)基本戶和FT賬戶,每次付外匯要先從基本戶上轉(zhuǎn)到FT賬戶里的人民幣賬戶上才可以換成其他幣種把錢付出去,比如我們公司想付1萬美元到國外公司,當(dāng)時(shí)匯率是6.3,就要先從基本戶63000元轉(zhuǎn)到FT人民幣賬戶上,銀行再從FT人民幣賬戶換成1萬美元,打入美元FT賬戶中,再從美元FT賬戶把1萬美元匯到國外公司。出賬單時(shí)我們基本戶上回單63000元(從基本戶轉(zhuǎn)入FT人民幣賬戶),而且FT人民幣賬戶上也有回單63000元,同時(shí)FT人民幣賬戶換成1萬美元,打入FT美元賬戶也有回單。請問老師這里3個(gè)問題,1基本戶轉(zhuǎn)給FT人民幣時(shí)收到的63000元付款回單時(shí)怎么做分錄呢?2當(dāng)我們FT人民幣賬戶收到63000元收款回單怎么做分錄?3把63000換成1美元付到FT美元賬戶上收到付款回單怎么做分錄。
這道題,每股收益一每股股利=每股凈資產(chǎn)?怎么理解?
出口生產(chǎn)企業(yè)如何計(jì)算每月要抵扣多少進(jìn)項(xiàng),每個(gè)月能退多少稅
2025年1~3月份。第一個(gè)季度都是虧損的,我在做第一個(gè)季度企業(yè)所得稅季度預(yù)繳的時(shí)候,需要先做了匯算清繳。再報(bào)第一季度的企業(yè)所得稅預(yù)繳嗎?
老師老師營業(yè)外收入在匯算清繳用調(diào)整嗎
老師,如果銀行賬戶沒有支付工資。公司沒有業(yè)務(wù)就沒有發(fā)工資正常嗎?這種情況的話是不是個(gè)稅可以零申報(bào)?
老師,我們支付的勞務(wù)費(fèi)用,沒有收到發(fā)票,可以直接按勞務(wù)報(bào)酬代扣代繳個(gè)稅,匯算清繳的時(shí)候再調(diào)增,可以嗎
老師營業(yè)外收入?yún)R算清繳哪里
這道題老師直播的時(shí)候應(yīng)該是講錯(cuò)了,他說的是雙倍返還定金4萬加上1萬的損失,但是實(shí)際上定金和損失只能二選一。我理解的應(yīng)該是3萬有2萬是定金,1萬是預(yù)付款,甲公司違約,那么應(yīng)該是雙倍返還定金4萬加上應(yīng)該退趙某的預(yù)付款1萬,請問老師我這種理解是對的嗎?
老師,個(gè)體戶額定336000,開23萬的3%的專票,1萬的3%普票 ,應(yīng)該怎么交稅啊?能不能詳細(xì)的說一下怎么計(jì)算增值稅啊?
小規(guī)模納稅人季度不超30萬,免增值稅,免的增值稅記入營業(yè)外收入,對應(yīng)的附加稅照樣計(jì)提到稅金及附加,,然后把計(jì)提的應(yīng)交附加稅在轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入,這樣做對嗎?