借:管理費(fèi)用12/5/12 貸:長期待攤費(fèi)用12/5/12
3月1日,東方股份有限公司采用經(jīng)營租賃方式租入營業(yè)用房一間。租賃合同規(guī)定,租期為5年,房屋裝修及修理費(fèi)由租入方負(fù)責(zé)。東方股份有限公司租人后開始裝修,用銀行存款支付裝修費(fèi)12萬元,在租賃期內(nèi)平均攤銷。要求:編制第一個(gè)月攤銷的會(huì)計(jì)分錄。
2015年4月15日,東方股份有限公司采用經(jīng)營租賃方式租入營業(yè)房一間,租賃合同規(guī)定,租期為5年,房屋裝修及修理費(fèi)由租入方負(fù)責(zé)。D公司租入后開始裝修,用銀行存款支付裝修費(fèi)12萬元,在租賃期內(nèi)平均攤銷。
三)大發(fā)百貨有限公司與廣益房地產(chǎn)公司簽訂一商業(yè)用房租租賃合同,按合同約定租入20000平方米用于商業(yè)活動(dòng),租賃期限為5年。租入后,大發(fā)百貨有限公司對(duì)該用房進(jìn)行裝修,共發(fā)生裝修費(fèi)用1200000元(假設(shè)裝修費(fèi)用均不形成自有資產(chǎn),且不考慮增值稅),裝修款項(xiàng)均以銀行存款支付。要求:編制裝修費(fèi)用發(fā)生以及每月攤銷的會(huì)計(jì)分錄。
大發(fā)百貨有限公司與廣益房地產(chǎn)公司簽訂一商業(yè)用房租租賃合同,按合同約定租入20000平方米用于商業(yè)活動(dòng),租賃期限為5年。租入后,大發(fā)百貨有限公司對(duì)該用房進(jìn)行裝修,共發(fā)生裝修費(fèi)用1200000元(假設(shè)裝修費(fèi)用均不形成自有資產(chǎn),且不考慮增值稅),裝修款項(xiàng)均以銀行存款支付。要求:編制裝修費(fèi)用發(fā)生以及每月攤銷的會(huì)計(jì)分錄。
(三)大發(fā)百貨有限公司與廣益房地產(chǎn)公司簽訂一商業(yè)用房租租賃合同,按合同約定租入20000平方米用于商業(yè)活動(dòng),租賃期限為5年。租入后,大發(fā)百貨有限公司對(duì)該用房進(jìn)行裝修,共發(fā)生裝修費(fèi)用1200000元(假設(shè)裝修費(fèi)用均不形成自有資產(chǎn),且不考慮增值稅),裝修款項(xiàng)均以銀行存款支付。要求:編制裝修費(fèi)用發(fā)生以及每月攤銷的會(huì)計(jì)分錄。
所有者權(quán)益為負(fù),彌補(bǔ)后還有利潤如何調(diào)財(cái)務(wù)報(bào)表
小規(guī)模按開票收入金額申報(bào)印花稅,申報(bào)繳納了稅款,沒有買賣合同,有什么影響
老師,簡易計(jì)稅就是差額納稅吧.那剛才不是說可以用應(yīng)交增值稅抵減科目嗎究竟怎么做啊,那我這樣做行不行,比如開出100就借銀行存款100貸主營業(yè)務(wù)收入100/1.03貸應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額100/1.03*0.03然后成本直接記借主營業(yè)務(wù)成本80貸銀行存款80然后申報(bào)的時(shí)候根據(jù)差額100-80=20*0.03申報(bào),然后把應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)和實(shí)際申報(bào)的差額計(jì)入借應(yīng)交增值稅抵減,貸主營業(yè)務(wù)收入或者主營業(yè)務(wù)成本簡易計(jì)稅用“應(yīng)交稅費(fèi)——簡易計(jì)稅”科目核算。確認(rèn)收入時(shí),按含稅收入換算不含稅收入及增值稅額入賬;確認(rèn)成本時(shí),因進(jìn)項(xiàng)不能抵扣,稅額計(jì)入成本,也需價(jià)稅分離;繳納增值稅按該科目貸方減借方余額計(jì)算應(yīng)納稅額
個(gè)體工商戶開的專票可以抵扣稅嗎?還有25年1月注冊(cè)公司還可以減少注冊(cè)資金嗎?
一般納稅人收到蔬菜種植合作社開的1%普通發(fā)票能抵進(jìn)項(xiàng)嗎?
你好,出口退稅的課沒有更新呀
老師,出納到銀行買支票時(shí),領(lǐng)購單上蓋的2個(gè)章是公章和出納的人名章嗎?還是別的什么章?
請(qǐng)問老師,我們有研發(fā)費(fèi)用,企業(yè)所得稅匯算時(shí),研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除明細(xì)表填寫了,期間費(fèi)用明細(xì)表里研發(fā)費(fèi)用也填了,但是主表的研發(fā)費(fèi)用那行是0,怎么辦
簡易計(jì)稅究竟用應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅抵減科目還是簡易計(jì)稅科目
請(qǐng)問老師。我們外購一批酒送給客戶,賬務(wù)已經(jīng)視同銷售做進(jìn)成本了,那年度匯算的時(shí)候,也是要填視同銷售收入和視同銷售成本,一加一減就不用交所得稅了嗎?
老師 請(qǐng)問12/5/12是什么意思呢不太明白
是除號(hào)嗎
是的,/是代表的除號(hào)
老師您看 這個(gè)是我看網(wǎng)上PPT的 它還多加了一步 您看需要嗎
問題是這個(gè)
你在花費(fèi)12萬的時(shí)候是要借長期待攤費(fèi)用,我沒有給你寫計(jì)提的,那是因?yàn)槟闵厦鎸懸蟮臅r(shí)候,你只要求了編制攤銷的。
好的謝謝老師!
不客氣,祝你工作順利