你好這個不需要處理申報系統(tǒng)問題,你做賬是按發(fā)票做就可以1%
請問疫情期間,小規(guī)模營業(yè)收入未達(dá)30W,賬務(wù)處理按1%計算不含稅收入及增值稅,申報時(報表仍按3%計算增值稅,出現(xiàn)差額怎么處理?) 如本季度合計賬務(wù)處理免征增值稅64.56,申報時,免稅額70.24,差了5.68 需要調(diào)整嗎?需要的話怎么做分錄?
你好老師,小規(guī)模企業(yè)的收入未達(dá)起征點,收入是按1%計算的,填報表是按3%自動計算的,這樣就造成了賬表不符,這種情況怎么處理?謝謝!
你好!老師,我想問一下,小規(guī)模納稅人減按1%交稅,我做賬的時候按1%計算銷項稅額,季度也是免稅的,免稅的1%稅計入營業(yè)外收入,但是稅務(wù)局的申報表上季度免稅填表時上面默認(rèn)3%的稅額 我做賬是按1%,稅務(wù)局是3%,審計的說這不一致,這怎么處理呢?
公司是小規(guī)模納稅人,上季度沒有超過30萬。發(fā)票稅點是按1%開具,做賬的時候也是按發(fā)票1%做賬,但是在進(jìn)行納稅申報時因為沒有達(dá)到起征點所以申報表自動是按3%進(jìn)行計算并不能填寫后面的減免表,雖然不用進(jìn)行交稅,但是賬上的收入跟稅額與申報表并不一致。該怎么處理?
老師好,個體工商戶,增值 稅報表,把5萬收入,填在第11行的,未達(dá)起征點銷售額那行,對不?然后,表格里自動跳出來,未達(dá)起征點免稅額1632元,這個1632是按照3個點算的,為什么不是按1個點算,這樣對嗎?還需要填哪個數(shù)嗎?
看一個企業(yè)需要補(bǔ)多少發(fā)票不交企業(yè)所得稅,是不是看資產(chǎn)負(fù)債表12月份期末未分配利潤就行了?
老師,預(yù)付賬款的金額在貸方,是不是填資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)付賬款欄次
客戶要求我公司開具發(fā)票后,應(yīng)向客戶提供完稅證明,請問下這個“完稅證明”應(yīng)從哪里開具?
如果關(guān)聯(lián)交易方被認(rèn)定為虛開發(fā)票,我們作為銷售方會不會引起稅務(wù)稽查
股票投資收益可以抵減費用嗎?如果不能,需要繳納什么稅?
貿(mào)易公司稅賬成本比例分配
請賈蘋果老師回答,其他人勿接,否則差評!低值易耗品怎么入賬和攤銷
老師,請問金蝶云星辰新建賬,5月1日啟用,能否在4月底提前設(shè)置模塊和導(dǎo)入期初余額
請問下,客戶需要完稅證明,這個需要從哪里開?以前只是開發(fā)票就可以
老師你好,我想問一下為什么這個成本模式轉(zhuǎn)公允模式,借方成本那不是直接按公允價值7500寫,要分開寫成原成本模式下的原值7125和公允價值變動357,還是說用途變更借方才是直接一步寫投房-成本(轉(zhuǎn)換日的公允價值)
那收入還按3%計算可不可以?
你好正按1%算就可以這個,收入這樣可以多,對應(yīng)業(yè)務(wù)招待費,宣傳費這個比例就可以多扣除!