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老師,19年不知道怎么做了一筆,借:預付賬款-房租水電費,貸:其他應付款。這筆賬我現在要怎么處理啊?其他應付款是股東,然后轉實收資本

2021-07-10 09:59
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-07-10 10:03

你好,是需要把其他應付款轉為實收資本核算的意思??

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快賬用戶8267 追問 2021-07-10 10:04

是的,然后預付賬款-房租,這筆直接轉入管理費用,還是要怎么處理啊?

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齊紅老師 解答 2021-07-10 10:05

你好,是需要把其他應付款轉為實收資本核算的意思,那賬務處理 就是 借:其他應付款,貸:實收資本。 如果取得房租發票了,借:管理費用,貸:預付賬款—房租

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快賬用戶8267 追問 2021-07-10 10:06

好的,謝謝

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齊紅老師 解答 2021-07-10 10:06

不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望對我的回復及時給予評價。謝謝

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你好,是需要把其他應付款轉為實收資本核算的意思??
2021-07-10
您好,可以這樣進行賬務處理
2022-01-10
這樣做賬存在一定問題。 由于沒有發票,在稅務上,房租支出不能在企業所得稅前扣除。同時,收據寫錯名字也不規范,難以作為有效憑證。 關于賬務處理: 股東老婆代付租金不應直接計入 “其他應收款 —— 押金”,押金和租金應分別核算。 如果確定是租金支出,可先暫估入賬,但后期仍需努力取得發票,否則稅務風險較大。 較為合理的賬務處理(暫不考慮稅務風險情況下): 股東老婆代付租金時: 借:預付賬款 —— 房租 貸:其他應付款 —— 股東老婆 按月分攤租金(假設每月租金相同): 借:管理費用 —— 開辦費等(根據實際用途確定費用科目) 貸:預付賬款 —— 房租
2024-11-07
你好 不可以的沒有發票
2021-01-19
你好 這樣是可以的? 收到發票 沒有差異的 情況下 貼原來憑證后面?
2023-07-06
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