加工企業(yè)沒有庫存商品,那你就放在生產(chǎn)成本處理。
老師,我想咨詢一下,就是我司是建筑裝修公司,但是也有加工部分 就是購入原材料自己加工型材切割用于自己項目建設,這個部分應該跟生產(chǎn)企業(yè)一樣,加工倉儲處理應該先入制造費用,再走生產(chǎn)成本,最后出庫 用于合同成本 直接材料,但項目不是一直有,假設平常沒項目時,這個加工廠的費用進入哪里,感覺進制造費用月末轉生產(chǎn)成本又不對,因為沒有在成品,想請教一下老師,沒項目時 加工廠的費用走什么科目合適?
老師,我們公司是加工企業(yè),不存在庫存商品,上月有材料加工等費用發(fā)生,但是沒有銷售。月底這個費用記入哪里合適,利潤表結轉到哪里合適
加工廠這個月只有發(fā)生人工和制造費用,這個結轉的話是結轉到哪里,有的時候有原材料,我能結轉到庫存商品,現(xiàn)在沒有原材料,那2個科目怎么結轉
我想問一下,我們總公司從分公司調(diào)回一些材料,有一些是直接銷售出去,有一些是自用,但無法分清那些是自用,那些是直接銷售出去,我意思是我全部入到庫存商品,如果直接銷售的話,我就直接出庫存商品,月底我就借主營業(yè)務成本,貸庫存商品,如果是生產(chǎn)自用的,月底的時候,根據(jù)車間實際領用材料數(shù),例如,領了15萬材料,那么我就從庫存商品轉回原材料15萬,原材料加人工加制費等于生產(chǎn)成本,我通過售價來分攤每個產(chǎn)品的銷售成本,這樣做行嗎
老師麻煩問下我接了個賬是制造業(yè),是采購化學類材料加工成另一種化學類材料銷售出去。現(xiàn)在要把2019年到2021年重新做成高新企業(yè)賬,我現(xiàn)在感覺越做越亂了,沒有頭緒了,麻煩老師把這個過程說下,流程說下,我的思路合適?是不是采購是記到原材料,生產(chǎn)是從原材料轉到生產(chǎn)成本里,產(chǎn)品入庫從生產(chǎn)成本轉到庫存商品,銷售時,結轉到主營業(yè)務成本,。費用發(fā)生是哪個部門就記到哪個里,研發(fā)部門是記到研發(fā)部分???
老師關鍵是餐飲業(yè)當天的收入是第二天一筆進入銀行的,做了預收賬款,然后有些開發(fā)票了就做了主營業(yè)務收入,沖減了預收,還有一部分不開發(fā)票,要做無票收入把預收沖減了,就不知道附件附啥了呀,我覺得自己要是能開個無票收入的發(fā)票做附件,要好一點吧,
老師,無票的收入可以自己開無票收入的發(fā)票嗎?從哪里可以開,作為附件,沖減預收賬款
老師前期收款記了預收賬款,后面也不開發(fā)票了需要把預收轉無票收入,你讓我附和對方單位的合同,這不現(xiàn)實啊,比如餐飲業(yè),怎么附合同
老師,我們現(xiàn)在公安要查公司幾十萬服務費發(fā)票,其實是股東項目拿走了提成,是現(xiàn)金支付的,用另外一家公司開的服務費發(fā)票拿走的,如果說明天聯(lián)系這個股東配合的話,總要出一個方案,就是什么對于他對于我們的有利的話,那就是把這個事情就推給對方,反正對方服務公司已經(jīng)注銷了嘛,要怎么個推法嘞?
老師先收到錢以銀行收款憑證計入預收賬款了,然后后面也不開發(fā)票了,需要把預收轉入無票收入,附件附什么
公司注銷了,社保醫(yī)保需要去注銷嗎?
那老師,婚慶公司禮服租賃大類必須是經(jīng)營租賃還是也可以是現(xiàn)代服務啊
公司要執(zhí)照辦理注銷,資產(chǎn)負債表里面有四十萬的未分配利潤,怎么辦!需要利潤分配完了,交了股東分紅個稅,才能辦理注銷嗎
老師有時候這個5.1只能發(fā)票也查不出來編碼啊,比如我查團體妝或者化妝,都顯示的是護膚品,不是現(xiàn)代服務啊
公司要辦理注銷,資產(chǎn)負債表里面有四十萬的未分配利潤,怎么結轉,避稅
這都是放到資產(chǎn)負債表的存貨。
好的,謝謝老師
不客氣,祝你工作愉快。
生產(chǎn)成本期末結轉,怎么結轉到存貨里,老師,會計分錄怎么做合適
生產(chǎn)成本他是一個科目,這個科目它就是自動會生成到你報表里面的存貨,不用做結存分錄
好的,謝謝老師
不客氣,祝你工作愉快。
麻煩老師,請問一下,車間工人工資也記入存貨里嗎
對的,車間的員工也是屬于生產(chǎn)成本,屬于存貨。