你好,這個已經(jīng)開始使用了嗎?這些材料。
1、12月1日,生產(chǎn)領(lǐng)用包裝材料3萬元,構(gòu)成產(chǎn)品實(shí)體,會計賬務(wù)處理直接計入了銷售費(fèi)用。截止到年末,該批產(chǎn)品仍在庫。 2、10月1日出租包裝物,合同約定租期3個月,每月15日收取租金5000元(不含稅,稅率6%);該批包裝物成本3000元,擬在租期內(nèi)平均攤銷。10、11兩個月準(zhǔn)時收到款項(xiàng),均作了收入與費(fèi)用的賬務(wù),但客戶表明12月的款項(xiàng)待1月中旬才能匯出,因此,公司未進(jìn)行收入與費(fèi)用的會計處理。 3、年初,“周轉(zhuǎn)材料——包裝物”借余2萬元,“材料成本差異——包裝物”借方余額2400元。2019年全年入庫包裝物計劃成本18萬元,實(shí)際產(chǎn)生節(jié)約差異7400元。年末,“周轉(zhuǎn)材料——包裝物” 借余3萬元,“材料成本差異——包裝物”借方余額1000元。全年發(fā)出包裝物,60%的部分均已進(jìn)入當(dāng)期損益,30%的部分以庫存商品狀態(tài)存在(未包括上述的業(yè)務(wù)),10%仍在生產(chǎn)環(huán)節(jié)。 4、公司2019年實(shí)現(xiàn)利潤180萬元且按照25%的稅率計算了所得稅費(fèi)用45萬元。 試對上述業(yè)務(wù)發(fā)表審計意見,并編制必要的會計調(diào)整分錄
我們公司是新企業(yè),前面三個月購買的易耗品(沒有領(lǐng)用登記,金額共計2萬多,比如機(jī)器用油,紙箱,酒精等),我做分錄時 借:制造費(fèi)用 貸:周轉(zhuǎn)材料~易耗品 但我們這兩個月沒有生產(chǎn)成品出來,主要調(diào)機(jī)測試買那些易耗品,月底現(xiàn)在那些材料用完了沒有結(jié)余,我要怎樣結(jié)轉(zhuǎn)制造費(fèi)用,可不可以把他直接結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本,即 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:制造費(fèi)用
還有新成立的公司,購進(jìn)的那些周轉(zhuǎn)材料金額很大,是不是全部領(lǐng)用完?借:周轉(zhuǎn)材料-低值口 包裝物 貸:其他應(yīng)付款-某某 領(lǐng)用時 借:生產(chǎn)成本-制造費(fèi)用 貸:周轉(zhuǎn)材料-- 全部領(lǐng)完之后,那個利潤就歸得很大了
金海公司購進(jìn)不需安裝設(shè)備1臺,買價10000元,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額1300元,另發(fā)生運(yùn)輸費(fèi)400元,包裝費(fèi)300元,運(yùn)輸費(fèi)、包裝費(fèi)增值稅暫且忽略不計。所有款項(xiàng)均以銀行存款支付。(2)企業(yè)購入需要安裝的設(shè)備一臺,設(shè)備買價50000元,增值稅6500元,另支付包裝運(yùn)費(fèi)1000元,包裝運(yùn)輸費(fèi)增值稅暫且忽略不計。全部款項(xiàng)尚未支付。設(shè)備運(yùn)抵企業(yè)投入安裝。(3)上述設(shè)備安裝時,用銀行存款支付安裝費(fèi)1500元,領(lǐng)用原材料1000元。假定不考慮其他稅費(fèi)。(4)上述設(shè)備安裝完畢,投入使用,結(jié)轉(zhuǎn)在建工程成本。(5)向大明公司購進(jìn)甲材料1000千克,單價30元,價款共計30000元,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額3900元。另支付包裝運(yùn)費(fèi)1000元,包裝運(yùn)輸費(fèi)增值稅暫且忽略不計。全部款項(xiàng)以銀行存款支付。材料當(dāng)日完成驗(yàn)收入庫。(6)向前進(jìn)公司購進(jìn)乙材料2000千克,單價15元,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額3900元,另發(fā)生運(yùn)雜費(fèi)700元,運(yùn)雜費(fèi)增值稅暫且忽略不計。全部款項(xiàng)尚未支付。(7)上述乙材料完成驗(yàn)收入庫,結(jié)轉(zhuǎn)材料采購成本。(8)采購員小崔預(yù)借差旅費(fèi)2000元。(9)采購員小崔報銷差旅費(fèi)1800元,交回多余現(xiàn)金。
藍(lán)天有限責(zé)任公司為一般納稅人,增值稅稅率為13%,所得稅稅率為25%,原材料收發(fā)采用實(shí)際成本法,2x21年12月份發(fā)生以下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù),請編制會計分錄。其中:“在途物資”、“原材料”“應(yīng)交稅費(fèi)”、“生產(chǎn)成本”“庫存商品”“其他業(yè)務(wù)收入”“其他業(yè)務(wù)成本”等賬戶須寫出相應(yīng)明細(xì)。單位:元。1.購買一批需要安裝的生產(chǎn)用機(jī)器設(shè)備,價值300萬元,運(yùn)費(fèi)8000元,全部款項(xiàng)已用現(xiàn)金支票支付;2.安裝上述機(jī)器設(shè)備,領(lǐng)用原材料B材料一批價值25000元,應(yīng)付安裝工人薪酬15000元,3.上述機(jī)器設(shè)備安裝完畢,經(jīng)驗(yàn)收合格交付使用,結(jié)轉(zhuǎn)工程成本;4.以轉(zhuǎn)賬支票向德仁公司預(yù)付貨款85000元、擬購A材料;5.德仁公司發(fā)出A材料1000千克,單價100元/千克,貨款稅款差額已用銀行存款補(bǔ)付,A材料尚未運(yùn)抵企業(yè);6.向招商銀行借入期限為1年,利率為6%的到期一次還本付息借款100萬元:7.計提本月上述借款100萬元的借款利息;8以銀行存款支付水由費(fèi)13.000元,其中,生產(chǎn)車間耗用9000元,行政管理部門耗用4000元(不考慮增值稅);9.向興發(fā)公司銷售原材料A材料200千克,單位
登錄電子稅務(wù)局會有瀏覽記錄嗎?在哪里可以查詢,沒有申報和修改
你好老師,我收到一筆10000元的貨款,其中實(shí)際到賬9965手續(xù)費(fèi)35,我這個項(xiàng)目明細(xì)應(yīng)該怎么做?
老師酒吧充值送酒給客人怎么做賬啊
老師你好,我是新成立的公司,3月有一筆收入進(jìn)公戶,但是我當(dāng)時還沒做稅務(wù)登記,這張票開出開入都在四月,那我可以把賬也做在四月嗎?
差額征稅的行業(yè)可以取消差額征稅按常規(guī)的行業(yè)去銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)報稅嗎,
老師我們是石家莊小規(guī)模納稅人, 需要給邢臺項(xiàng)目開發(fā)票,1、開外管證時,今天要開24000元發(fā)票,合同金額我寫多少?合同金額20萬的話,那我開外管證時合同金額寫24000元?還是20萬? 2、我們老板給的是電子版合同,只有合同簽訂日期2024年12月,工期大概35日,那外管證合同有效豈止時間我咋寫? 3、我們是小規(guī)模納稅人,增值稅季報,所得稅季報!4月份不含稅異地開票金額超過10萬元了,我還需要4月底預(yù)交增值稅和所得稅款嗎
我們是外貿(mào)企業(yè),我們申報了一筆退稅款,供應(yīng)商是第一次供貨,稅務(wù)發(fā)了函調(diào)給對方稅務(wù)局,對方稅務(wù)局回復(fù)函調(diào)說手續(xù)不全,要讓我們出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷,但實(shí)際貨物是不需要退回來再銷售的,比如進(jìn)貨金額80萬,進(jìn)項(xiàng)稅7.2萬,出口銷售100萬,退稅率9%,請問這筆業(yè)務(wù)如何做會計分錄,如何填寫納稅申報表
某公司,之前的固定資產(chǎn)沒計提過,怎么重新開始做賬計提
我這個問題問到一半就結(jié)束了怎么弄?
2024年補(bǔ)交2017年的一個銷售未入賬的固定資產(chǎn)的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報表(在2017年的增值稅申報表里增加了這筆為未開票收入),請問這筆補(bǔ)稅的完整分錄是什么?需要還原業(yè)務(wù)做賬嗎?網(wǎng)上搜的借:以前年度損益調(diào)整,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅,這里怎么解釋?
用了一些,但是是全部都領(lǐng)走了,就還有一些沒用
購進(jìn)的周轉(zhuǎn)材料特多
你好,你們開始生產(chǎn)了的情況下,領(lǐng)用多少做多少。
就是小工廠,買回來,就拿光走,但是他們沒有立即用完
已經(jīng)玩夠了嗎?這個庫存商品生產(chǎn)出來了沒有,然后你這個庫存商品銷售出去了沒有。
有生產(chǎn)出來,也有銷售出去了
那你需要結(jié)轉(zhuǎn)到庫存商品完工入庫的,借庫存商品貸生產(chǎn)成本,借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品不就可以了。
老師的意思是買多少回來,就領(lǐng)用完全部,那第一次問的分錄正確嗎
你好,第一個分錄正確的就是把周轉(zhuǎn)材料領(lǐng)用出來,做生產(chǎn)成本生產(chǎn)成本完工入庫借庫存商品貸生產(chǎn)成本。
老師,那到底是領(lǐng)完呢,還是不領(lǐng)完呢
你領(lǐng)了多少?你們沒有記錄嗎?
你們用了多少?有出入庫單嗎?
老師,我們是代理記賬公司,問了客戶,他們說是全部買回來就全部領(lǐng)用了,但是有些領(lǐng)用去了,但是不一定用得完,沒有這些出入庫單
銷售出去的有數(shù)量嗎?每個月給你提供數(shù)量嗎?銷售出去了,做了收入的這些結(jié)轉(zhuǎn)成本如果全部領(lǐng)用了,沒有銷售出去,你可以還是放到庫存商品里面。
這個是生產(chǎn)企業(yè),是周轉(zhuǎn)材料,不是庫存商品,這些不是直接賣出去的,是做生產(chǎn)的