您好,補上就可以少做補上,你之前是不是做無形資產還是長期待攤費用?補上借無形資產 11萬—7萬,貸其他應付款,付款做借其他應付款 3萬貸銀行,之前少攤銷,借管理費用,貸累計攤銷
老師,我們公司是賣熱水器的,8月份交商場租金還有付商場裝修費一共是20萬,每月分攤計提,到了11月份,廠家給我們的裝修費和租金核銷了19萬,記錄在我們在廠家的賬戶里作為余額,等我們進貨時候,當貨款使用,那這核銷下來的19萬怎么做賬呢
老師,我公司簽定了一份消防維保合同一年7萬,我需要做攤銷嗎?還是收到票后直接當月做一次性費用?票估計要下半年才能開過來,錢也要下半年才付,如果攤銷,我需要1月就做借:預付賬款 貸:應付賬款,先攤銷等票來了在做這個分錄
公司制作網站總共費用是11萬,1月份時候先付了7萬,當時不知道還有尾款就按照這個7萬做成了3年攤銷的會計分錄,每月攤銷2000多。這個月付了尾款3萬,那這個應該怎么做會計分錄?
公司制作網站總共費用是11萬,1月份時候先付了7萬且已收到票,當時不知道還有尾款就按照這個7萬做成了3年攤銷的會計分錄,借:長期待攤費用 7萬,貸:銀行存款7萬。每月攤銷時,借 銷售費用-業務宣傳費,貸長期待攤費用。這個月付了尾款3萬,但未收到票,會計分錄應該怎么做?
公司請人建設網站,1月份支付了7萬且收到票,當時不知道有尾款就做了會計分錄,借長期待攤費用7萬,待銀存7萬。分三年攤銷,2月份開始每個月攤銷時做 借銷售費用-業務宣傳費 ,貸長期待攤費用。5月份又支付了尾款3萬且收到票,請問從5月份開始具體會計分錄應該怎么調整?這個尾款的3萬是從5月份開始攤銷嗎?分錄越詳細越好謝謝!
老師,餐費走勞務成本可以不
我司是羽絨加工廠生產車間,有水洗機和烘干機兩個工序,成本核算時產品加工工時怎么算?第一批洗完去烘干的時侯第二批又開始上水洗機了,就是有同步進行的交叉時間。
歐老師,其他老師勿接,新成立公司 個稅申報是在自然人電子端嗎?還需要法人在個稅APP操作嗎?
王老師回答,其他老師勿接,我們公司24年少計提固定資產折舊1038539.92元,進項稅額需要轉出8092.17元;賬套已在25年做調整,現在稅審要求重新更改2024年報表。我想問我要改資產負債表和利潤表改哪里呢?不知要修改哪里?
老師好,我們對公賬戶的錢被詐騙了,我入到營業外支出科目嗎?
請問老師師發工資的時候我做付款申請書可以嗎?就是沒有工資表的話。
老師,股東在分紅前,一定要先把20%的個稅繳納了嗎?才能拿到錢?
老師您好 比如向投資者分配現金股利或利潤 應該借:利潤分配 貸:應付股利 沒有明細科目 這里同樣的分錄卻增加了明顯科目。什么情況下一定要加明細科目 什么情況下不用加明細科目?
審計中 如果 某科目 所有大額的客戶都不能函證 還需要做函證匯總表嗎 因為發不出去函證也 還是說可以直接忽略匯總表做替代測試表呢?
老師,我們公司沒出口權,海關收貨單位A,還有個B,我們是信息C,進口發票和關稅發票會給誰