你好,一般是這樣的,依據財稅[2016]36號附件2規定,試點納稅人提供旅游服務,可以選擇以取得的全部價款和價外費用,扣除向旅游服務購買方收取并支付給其他單位或者個人的住宿費、餐飲費、交通費、簽證費、門票費和支付給其他接團旅游企業的旅游費用后的余額為銷售額。 選擇上述辦法計算銷售額的試點納稅人,向旅游服務購買方收取并支付的上述費用,不得開具增值稅專用發票,可以開具普通發票。 納稅人自行開具或者稅務機關代開增值稅發票時,通過增值稅稅控新系統中差額征稅開票功能,錄入含稅銷售額(或含稅評估額)和扣除額,系統自動計算稅額和不含稅金額,備注欄自動打印差額征稅字樣,發票開具不應與其他項目混開。
老師匯算清繳年報可以改幾次
您好!我是小規模納稅人,24年四季度開了90萬專票,并申報繳稅。25年一季度沖紅了90萬專票,重新開具了115萬普票。我應該怎么填寫申報表?
我們收到客戶的關稅,我們需要幫忙給客戶代扣代繳進口關稅,怎么做分錄
老師我申報完財務報表填匯算表營業外收入顯示與財務報表數據0不一致是系統卡了嗎
辦公用品發票必須開具明細,有相關的法律法規依據么?
幫酒店洗床單被套的企業招會計,這屬于生活服務類吧,床單被套放機器里洗,結轉成本也沒多少啊,人員工資,水電,設備折舊費,其他好像也沒啥費用
老師,季報表這樣填,可以嗎?謝謝
2024年10月增值稅附加稅 以及印花稅 沒有點六稅普惠 2024年年報都報了 這個2024年的這個賬務怎樣處理呢 以及退回減半的稅 怎樣分錄呢
老師,印花稅萬分之三還有減免嗎
老師,請問個稅是怎么算出來的?急