你好,可以的,借進項借管理費用負數
飛機票電子行程單是可以抵扣進項稅的,那么在收到這個票的時候應該如何做會計處理? 借:管理費用-差旅費 貸:銀行存款
老師,請教個問題,我在報9月份的增值稅時(一般納稅人)有機票沒有計算填列在進項那,也沒有計算抵扣,機票在9月也入了賬,做了管理費用-差旅費。現在發現,可不可以在11月份的時候,做一筆紅沖的分錄,借:管理費用-差旅費 -20000 貸:庫存現金 -2000,然后11月報增值稅的時候再正常計算抵扣,做賬的時候,借:管理費用-差旅費 18348.62 應交稅費-應交增值稅(進項) 1651.38 貸:庫存現金 20000
我公司收到員工報銷的差旅費,其中包含了運輸客票,分錄 借:管理費用——差旅費 貸:銀行存款 那增值稅抵扣的時候,取得的火車票 飛機票可以抵扣進項嘛?
開票軟件收費我做的賬務處理是借管理費用,貸銀行存款,抵扣的時候是借應交稅費-進項稅(借方藍字)貸管理費用(借方紅字),但是后面利潤表的管理費用跟明細賬的管理費用差280,這個怎么處理啊?
若一開始沒有發票的時候做了借:管理費用貸:銀行存款,那下次來票可以直接借:管理費用(紅字)借:管理費用(正數)稅-進項。還是說必須先做一步:借:管理費用(紅字)貸:銀行存款(紅字)然后再借:管理費用(正數)稅費貸:銀行存款?但是這個月也沒有銀行回單呀,銀行回單附在最一開始了。還是第一步紅沖那步可以改成:借:管理費用(紅字)貸:其他應收款然后再借:管理費用(正數)稅費貸:其他應收款
麻煩問下上年度多計提的折舊如何處理?
老師,請問科技公司凈現值怎么算?需要用到哪些數據?我需要從哪里下手計算?
假如24年的利潤25年2月分紅,那會影響25年2月的利潤表和資產負債表嗎?影響的是哪些項目?還要交什么稅?
老師,我在納悶,為啥會有開辦費。今年我是沒記過這個科目的
我們購進我們一般納稅人購進蟹排稅率多少
源江科技公司20×3年銷售收入為180 000元,銷售成本為160 000元,單位變動成本16元,若20×4年計劃增加廣告費3200元,產品單價仍為40元/件。要求: (1)計算20×3年銷售量和固定成本; (2)預測20×4年該公司的保本銷售量; (3)若20×4年計劃實現目標利潤52 800元,則銷售量應達到多少?此時安全邊際量和保本作業率各為多少? 這題怎么做
針對24年的案件,勞動仲裁判決一次性支付住院伙食補助費1100元、停工留薪期工資16774.19元、一次性傷殘補助金53314.8元、一次性傷殘就業補助金30465.6元、一次性工傷醫療補助金7616.4元、鑒定費390元,怎么入賬,都計入營業外支出嗎? 還是需要對利潤進行調整24年未分配利潤呢?
老師,3月的科目余額表,損益類科目期末沒余額代表已經過賬了嗎?
為什么b選項不能通過應交稅費核算
老師。開出去的銷售發票,普票跟專票個自該怎么入賬,都是開給個人的票