同學(xué),你好 1.建議建賬,規(guī)范財(cái)務(wù)管理。 2.增值稅申報(bào)填入主表的第10行小微企業(yè)免稅銷售額,如果你們是個(gè)體戶,填入第11行
老師好,我們一個(gè)小規(guī)模,一直零申報(bào),也沒有建賬,也沒有稅控設(shè)備,上個(gè)月找稅務(wù)局代開了50000的普票,請(qǐng)問需要建賬嗎?稅怎么報(bào)?
我們是代賬公司,這家小規(guī)模企業(yè)之前一直都是零申報(bào),今年11月申請(qǐng)了發(fā)票,開始要我們做賬了,17年成立的公司,銀行開戶有流水是18年開始的,沒有收入,我建賬套建在18年12月可以嗎?把18年銀行流水都做在一個(gè)月份可以嗎?那以前申報(bào)的報(bào)表需要去稅務(wù)局修改嗎?
老師,我們是個(gè)體工商戶小規(guī)模納稅人,一直零申報(bào),沒有建賬,有稅控盤,今天自己開了5000元增值稅普通發(fā)票,還需要做賬嗎?怎么做賬
老師,請(qǐng)問一下,以前個(gè)體工商戶我們不建帳的稅務(wù)局代申報(bào),但是現(xiàn)在稅務(wù)局要求我們改掉,得自己申報(bào),請(qǐng)問這個(gè)做賬怎么做呢?沒有做過小規(guī)模呢
老師,請(qǐng)問一下,我們是小規(guī)模納稅人,前幾年沒業(yè)務(wù),一直是零申報(bào),沒有做賬,去年才有業(yè)務(wù),開始做賬,現(xiàn)在稅務(wù)局要查賬,我們準(zhǔn)備什么呢
24年房租發(fā)票印花稅未計(jì)提 帳上也沒做賬。24年所得稅匯算時(shí)候需要調(diào)嘛
對(duì)方要求開版權(quán)費(fèi)發(fā)票,大類屬于哪個(gè)項(xiàng)目
王老師,怎么把單元格里面的數(shù)比如A1單元格是1*2*3,然后后面列顯示是B1是1,c1是2,d1是3,就是在A1里面粘貼上的數(shù),在后面3列分別顯示
老師 我是代賬公司的 我們有個(gè)客戶 他們做新能源光伏發(fā)電的 24年的時(shí)候有兩個(gè)項(xiàng)目 分別是要入固定資產(chǎn)的 一個(gè)7月份開始的 9月份完成的 大約140萬 一個(gè)11月份開始的 12月完成 大約130萬 之前客戶沒說 要入在建工程后期轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn) 所以前面的會(huì)計(jì)就把這270萬全部入了成本 現(xiàn)在25年4月底了 客戶他們要讓轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn) 那么現(xiàn)在我要怎么操作呢 我要把牽扯到月份的賬反結(jié)賬進(jìn)行修改嗎(比如140萬這部分7月份要入一部分在建工程,然后9月轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn),10月開始計(jì)提折舊 130萬這部分11月入在建工程,12月轉(zhuǎn)固定資產(chǎn) 老師 請(qǐng)問需要這么麻煩嗎
老師,發(fā)現(xiàn)24年12月的財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)錯(cuò)了,上傳電子稅務(wù)局財(cái)報(bào)的營業(yè)收入是64487.13,凈利潤-4799.1,這個(gè)數(shù)據(jù)是錯(cuò)的,更正過后正確的營業(yè)收入是58000,凈利潤是-10000多,小規(guī)模免稅,營業(yè)稅和季度所得稅也是不用交的,改完也是都不要繳稅,可以直接把12月的賬和電子稅務(wù)局上的財(cái)報(bào)更改一下嗎,有影響嗎?會(huì)預(yù)警嗎?當(dāng)時(shí)做錯(cuò)的原因紅沖發(fā)票分錄入反了,導(dǎo)致營業(yè)收入增加利潤增加
老師,你好,請(qǐng)問除了電子稅務(wù)局可以報(bào)稅,還有其他渠道?
老師,固定資產(chǎn)一次性折舊會(huì)計(jì)上和稅務(wù)上應(yīng)該怎么處理呢
工商年報(bào)的通信地址是填企業(yè)實(shí)際經(jīng)營地址還是電子稅局上面的注冊(cè)地址,兩者地址不一樣,工商申報(bào)有影響嗎
老師,收到股東借款放短期借款不合適吧
老師工商年報(bào)里保險(xiǎn)繳費(fèi)在哪里查呀