但是你的填表是需要交稅的
老師,第二季度沒有收入,成本也是一些管理費用申報系統里面自動生成的數據和第二季度財務報表的利潤表一樣的數據了,這里面是沒有需要繳納的企業所得稅吧?
老師,圖一是第二季度4-6月利潤表數據,這樣是需要繳納所得稅13塊多的,但是圖二是1-6月累計利潤表,利潤是負數不需要繳納所得稅。因為我根據第二季度6月計提了所得稅費用,所以在1-6月利潤表里即使是利潤負數,也帶出了第二季度的應交所得稅,這樣勾稽關系對么?
老師,我匯算清繳因為有納稅調增部分(業務招待費,費,支付費用沒有發票等),導致需要補水,所得稅金額肯定和第四季度申報的財報和所得稅不一樣,一,需要去重新修改申報第四季度報表和所得稅嗎? 二,填匯算清繳前不是也要填財務報表-年報,這里面的數據也要根據企業所得稅申報表數據修改嗎?因為這個表是填在所得稅申報表前的,數據是按第四季度期末數填的。
老師,企業所得稅季度預繳納申報表里的收入成本利潤總額自動生成的只有三月的數據,怎么辦?需要手動改成本年累計數據嗎
本年第一季度數據有改動,但是我核對了營業收入和營業成本,還是有利潤總額不變。現在準備填報第二季度財務報表和申報第二季度企業所得稅。請問我需要更正第一季度報表和企業所得稅嗎
匯算清繳需要填寫資產負債表是12月份的期末余額嗎
老師,我的庫存擺了幾百萬在上面,但實際上是沒有庫存的,我怎么才能把他合理抹掉呢
請問老師,資本公積增加了,需要申報印花稅么?
24年第一季度是個體戶,第二季度辦理了個轉企,現在做24年匯算清繳時24年第一季度的定期定額九萬被計入了增值稅總收入該怎么處理
郭老師,我們之前是普通的生產企業,現在要增加進出口權,要怎么操作,走哪些流程
您好,老師,退的社保怎么做賬啊
工商年報,股東出資情況,認繳,實繳,實繳是2017年,已全部到位。認繳日期是不是寫2017年。如果沒有到位,認繳日期是不是填規定的2030年。
老師我們公司是生產養殖設備的,成本核算:采用分批法還是約當產量法合適
給個體戶 開了2張專票,不到10萬元對方收票當普票用,發票肯定會滯留我公司會有風險,已告知對方票有問題,人家不同意換,怎么辦?
老師,出口運費,是不是只有到岸價才會有出口運費的,離岸價與工價不會有出口代理運費的對嗎
那點符合小型微利企業所得稅好像就不繳納了。我一季度的時候已經繳納了。我第二季沒有收入,也不應該繳納的
你看看我點的
哦,這么看是不需要交了