你好,你是申報(bào)以后才發(fā)現(xiàn)要扣除嗎
老師,我想問(wèn)下,我5月工資已申報(bào)了個(gè)稅,但因員工6月份無(wú)工資,但5月工資要多扣1000元,這個(gè)我要怎么處理?因?yàn)榭?000元后,申報(bào)工資數(shù)與實(shí)際發(fā)放工資數(shù)對(duì)不上,這有關(guān)系嗎?
老師,上個(gè)月申報(bào)公司其一員工多申報(bào)了60元工資,那下個(gè)月就是在正常工資的應(yīng)發(fā)數(shù)上少申報(bào)60?比如下個(gè)月工資應(yīng)發(fā)申報(bào)是1000,那我就申報(bào)940,但實(shí)際發(fā)放工資時(shí)按1000發(fā),不考慮其他專(zhuān)項(xiàng)扣除先
1月份工資,2月份發(fā)放,3月份申報(bào)個(gè)稅扣繳稅款,在計(jì)算1月工資時(shí)是根據(jù)預(yù)算出來(lái)的個(gè)稅金額,但2月實(shí)際發(fā)放時(shí)因?yàn)槟承┰驔](méi)有發(fā)放這個(gè)員工的工作,3月申報(bào)就不能申報(bào)這個(gè)沒(méi)發(fā)放員工工資對(duì)嗎?這樣賬上就會(huì)有差額,每月申報(bào)、核算時(shí)都要去核對(duì)這個(gè)數(shù)?
老師 請(qǐng)問(wèn)一下 員工5月份入職, 在個(gè)稅系統(tǒng)里報(bào)送了員工入職時(shí)間為5月份, 5--8月工資已經(jīng)發(fā)放了,而且企業(yè)所得稅也按照這個(gè)已經(jīng)發(fā)放的工資來(lái)計(jì)算扣除的,但是5--8月沒(méi)有給這個(gè)員工申報(bào)個(gè)稅(這個(gè)員工一個(gè)月有18000元的工資),只申報(bào)了9月份的工資,,,請(qǐng)問(wèn)一下老師,5--8月份工資怎么處理??可以在申報(bào)10月工資的時(shí)候 ,將5-8月份工資和10月工資合計(jì)一起申報(bào)嗎??
老師你好,我想問(wèn)一下這個(gè)個(gè)稅所屬期申報(bào)的這個(gè)工資比如說(shuō)1月吧,我申報(bào)了1000元,那這一月的這個(gè)個(gè)稅系統(tǒng)里申報(bào)的工資是意味著我1月份該給員工發(fā)放的錢(qián),實(shí)際應(yīng)該發(fā)放的錢(qián),但是這1000申報(bào)的這1000顯示不出來(lái),我發(fā)沒(méi)發(fā)對(duì)吧,他申報(bào)的這1000只能說(shuō)明我該給員工這么多錢(qián),然后我1月份申報(bào)完了之后,我1月份記賬的時(shí)候記題就可以了對(duì)吧?
固定資產(chǎn)清理怎么做分錄
老板和客戶(hù)談的未稅收入10萬(wàn),我確認(rèn)收入時(shí)是按10要確認(rèn),還是按88495.58元來(lái)確認(rèn)收入(10萬(wàn)/1.13)
車(chē)間管理員因A產(chǎn)品出差的差旅費(fèi),是直接計(jì)入生產(chǎn)成本_A產(chǎn)品,還是計(jì)入制造費(fèi)用,在結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本-A產(chǎn)品
老師您好,請(qǐng)問(wèn)電子稅務(wù)局紅沖發(fā)票需要怎么操作?我們是銷(xiāo)售方,購(gòu)買(mǎi)方已經(jīng)認(rèn)證了。
公司購(gòu)買(mǎi)車(chē),及稅費(fèi)保險(xiǎn)怎么做分錄
老師您好,請(qǐng)問(wèn)電子稅務(wù)局變更開(kāi)票人員怎么變更?
之前公司效益不好,拖了員工2年的工資,現(xiàn)在一次性發(fā)放,個(gè)稅怎么計(jì)算?因?yàn)橛幸郧澳甓鹊墓べY一共 20萬(wàn),但是個(gè)稅都沒(méi)有計(jì)提
處置長(zhǎng)投權(quán)益法的分錄,紅色圈起來(lái)的第二、第三步不明白。為什么要這么做?這么做的意義是什么?
老師,現(xiàn)在注冊(cè)公司是要求5年內(nèi)交上了嗎?還可以延期嗎?
老師,被審計(jì)單位的2024年的招投標(biāo)過(guò)程資料我看過(guò)了,沒(méi)有發(fā)現(xiàn)問(wèn)題,項(xiàng)目經(jīng)理又安排人再看一遍是什么意思?
是的,就是5月工資申報(bào)是3500元,但現(xiàn)在發(fā)放時(shí)發(fā)現(xiàn)還要扣1000元,這個(gè)要怎么處理?
那你就體現(xiàn)在下月,如果下月沒(méi)有就體現(xiàn)在有工資的月份
該員工離職了,6月無(wú)工資
那你實(shí)際發(fā)放的金額對(duì)嗎?
我現(xiàn)在還沒(méi)發(fā),就是申報(bào)3500,實(shí)發(fā)要發(fā)2500,這個(gè)差異要如何處理
那你修改一下申報(bào)表就可以了按照2500座申報(bào)
5月份的申報(bào)表,現(xiàn)在7月了,怎么申報(bào),稅款都扣了
可以啊,去大廳做修改就行了
除修改外還有別的處理方法嗎
他沒(méi)有工資了,只有這種處理方法了