你好不是,這個做固定資產下面,不是做應交稅費
老師,我在稅法的企業所得稅里面看到這句話,那么,我這筆分錄是做錯了嗎?按照書上的理解,車輛購置稅應該計入所購置車輛的成本里面,而不是管理費用,對嗎? 分錄應該是, 借:固定資產——車輛 貸:應交稅費——應交車輛購置稅?
老師,車輛購置稅是計入應交車船稅里嗎?應交稅費下面沒有車輛購置稅這個科目??!
繳納的車輛購置稅要通過應交稅費_應交車輛購置稅這個科目核算嗎
老師,購入一輛汽車,車輛含增值稅價格10萬,車輛購置稅1萬,請問賬務如何處理,車輛購置稅計入什么科目?繳納的話是 借方:應交稅費——車輛購置稅 貸方:銀行存款,請問,計提車輛購置稅計入什么可么?
現在會計科目沒有“應交車輛購置稅” 買車交了“車輛購置稅稅”應如何做賬,會計分錄
老師,對方是個體戶,開了普票,但是打款要打給法人的老婆可以嗎?法人因為官司賬戶被凍結了。
我們是家具定制工廠,主要生產家具,不賣板材,平時購進板材我是這樣做賬的,但這些板材是替別人購進的,提前收了客戶5200,這5200是收的板材款,我該怎么做賬
初級考試,個稅扣除的這些基數跟扣除比例會給到已知條件里面嗎,還是需要背
老師自然人獨資有限公司跟合伙有限公司有區別嗎?
一般納稅人農牧業企業,需要用零散工支付勞動報酬,大批量的,取得不了勞務發票,怎么辦
工程勞務,先開了9 %的勞務票,剩下的能改3 %點嗎
第九題哪來的10000呢?麻煩會的老師詳細解答一下。
老師你好,我們是4S店,有一輛固定資產的車,我們把車貸款了,這輛車原值144000元,我們用這輛車貸款134820元,我們已還分期4494元,剩余130326元分期,折舊3008.34元 這輛固定資產的車銷售給客戶了,客戶沒給我們錢,只是把后期的130326的貸款還完就可以! 這個會計分錄怎么做賬務處理老師
開票對方收費1181.25元,不開票對方收費1100,我們是小規模納稅人,請問我們是按照哪個金額結賬更合適,為什么
開票對方收費1181.25元,不開票對方收費1100,我們是小規模納稅人,請問我們是按照哪個金額結賬更合適,為什么
直接借固定資產貸銀行存款嗎?
你好是的您說是對的,