你好 你這個應該是按實際發生的金額來做到制造費用去 。 就算發票全部開回來了 。你按實際入制造費用去; 不能一次性做5000進入的 這樣會多做成本費用的 ; 影響你的庫存商品成本的
生產車間采用預充電費的方式繳納電費,每次充值5000元,6月1日預充后物業公司直接開5000元電費發票,6月28日電費單出來實際只使用3900元,6月29日又預充5000元6月30日收到5000元電費發票,請問一下這個電費如何處理到制造費用中?按實際用量發票無法分割,因為都是生產車間使用,放到長期待攤隔月用完并且也沒有辦法分月一致攤銷,我們應該如何處理?
生產車間采用預充電費的方式繳納電費,每次充值5000元,6月1日預充后物業公司直接開5000元電費發票,6月28日電費單出來實際只使用3900元,6月29日又預充5000元6月30日收到5000元電費發票,請問一下這個電費如何處理到制造費用中?按實際用量發票無法分割,因為都是生產車間使用,放到長期待攤隔月用完并且也沒有辦法分月一致攤銷,如果將預充的發票沖紅:借:制造費用-電費4424.78(紅字)貸:其他應付款4424.78,再按實際用電借:制造費用——電費3900/貸:其他應付款3900,這樣其他應付款會掛賬,對方也會欠我們票。實際雙方都不欠,這種情況我們要如何賬務處理
(1)6日以銀行存款250000元發放上月工資,并按規定代扣代繳個人所得稅6000元利個人負擔的社會保險費30000元(2)13日,銷售燙機一批給光華公司,增值稅專用發票注明價款100000元,增值稅稅額13000元,同時,用庫存現金為光華公司代墊運費218元,款項尚未收到(3)23日,以轉賬支票60000元支付桑德公司上月購料款。(4)30日,收到本市電力公司的電費增值稅專用發票,注明價款5000元,增值稅稅客650元。電費經過分攤后,生產車間負擔3700元,管理部門負擔1300元(5)30日,確認當月設備租金收入。上月1日將一臺設備出租給方明公司,并簽訂租賃合同、合同規定:租期10個月,租金共計56500元(含稅),合同簽訂日預付全部租金。上月1日已經收到方明公司的預付租金并存入銀行,同時開具了增值稅專用發票,注明價款50000元,增值稅稅額6500元(6)30日,計提當月固定資產折舊26000元,其中生產車間負擔19800元,管理部門負6200元
(1)6日以銀行存款250000元發放上月工資,并按規定代扣代繳個人所得稅6000元利個人負擔的社會保險費30000元。(2)13日,銷售燙機一批給光華公司,增值稅專用發票注明價款100000元,增值稅稅額13000元,同時,用庫存現金為光華公司代墊運費218元,款項尚未收到。(3)23日,以轉賬支票60000元支付桑德公司上月購料款。(4)30日,收到本市電力公司的電費增值稅專用發票,注明價款5000元,增值稅稅客650元。電費經過分攤后,生產車間負擔3700元,管理部門負擔1300元。(5)30日,確認當月設備租金收入。上月1日將一臺設備出租給方明公司,并簽訂租賃合同、合同規定:租期10個月,租金共計56500元(含稅),合同簽訂日預付全部租金。上月1日已經收到方明公司的預付租金并存入銀行,同時開具了增值稅專用發票,注明價款50000元,增值稅稅額6500元。(6)30日,計提當月固定資產折舊26000元,其中生產車間負擔19800元,管理部門負6200元。
1)6日以銀行存款250000元發放上月工資,并按規定代扣代繳個人所得稅6000元利個人負擔的社會保險費30000元。(2)13日,銷售燙機一批給光華公司,增值稅專用發票注明價款100000元,增值稅稅額13000元,同時,用庫存現金為光華公司代墊運費218元,款項尚未收到。(3)23日,以轉賬支票60000元支付桑德公司上月購料款。(4)30日,收到本市電力公司的電費增值稅專用發票,注明價款5000元,增值稅稅客650元。電費經過分攤后,生產車間負擔3700元,管理部門負擔1300元。(5)30日,確認當月設備租金收入。上月1日將一臺設備出租給方明公司,并簽訂租賃合同、合同規定:租期10個月,租金共計56500元(含稅),合同簽訂日預付全部租金。上月1日已經收到方明公司的預付租金并存入銀行,同時開具了增值稅專用發票,注明價款50000元,增值稅稅額6500元。(6)30日,計提當月固定資產折舊26000元,其中生產車間負擔19800元,管理部門負6200元。
已折完的固定資產 多折舊了8個月 所得稅匯算時要納稅調增嘛
計提成本,如果是4月計提了成本,但實際8月才進行支付甚至次年2月進行支付,這樣可以嗎,4月計提成本是沒有發票的
一般納稅人的抗癌藥品簡易計稅3%,增值稅進項專票還可以抵扣嗎
老師,我面試去一家公司,我中午在想這些您看可以不?,這些銷售,以后是不是也可以做分析、做排行榜等等,還有后期的客戶拿貨不知道現在這一塊有沒有給銷售去算提成,我覺得相應的算些提成,銷售才能動力去推后期的物料
個體戶開具房屋租賃發票需要交哪些稅,稅點是多少
老師匯算清繳時營業外收入中,我們屬于高新技術企業政府給補了30萬,可以填到政府補助利得,還是其他
老師,沒進出口權的公司,支付報關公司通關服務費正常嗎
老師,麻煩幫忙看看,從業人員包含經營者嗎?
老師,年報需要調整的是營業外支出,那是資產負債表要調整還是利潤表要調整
甲公司給乙公司付款2萬,甲公司又給乙公司開票2萬,這樣能平賬嘛?
預充時:借:其他應付款—B公司5000/貸:銀行存款5000,發票回來借:制造費用——電費4424.78/進項稅575.22/貸:其他應付款——B公司5000,而我本月生產實際使用電費3900,這個要什么賬戶處理,按實際入賬,沖紅收到的發票嗎?這樣子我賬上不是掛賬未付B公司的錢,B公司欠我們票
?你好? 是的。? 實際就是? 發票是一次性開給你。? 而你費用是多次來確定 ;你進項稅一次性確定; 費用 按實際發生做即可 沖你其他應付款即可 。? 發票? ? 可以用復印件附其他憑證后面去即可。??