你好這個(gè)付款只需要做借其他應(yīng)付款或者是預(yù)付賬款,貸銀行90 收到固定資產(chǎn)再做固定資產(chǎn),貸其他應(yīng)付款或者是預(yù)付賬款
老師我們買的機(jī)器,也就是我們的固定資產(chǎn),也是銀行付款了,但是發(fā)票還沒有來,這種賬務(wù)處理怎么做?
老師我們公司8月購買固定資產(chǎn),但發(fā)票一直沒開過來,這種在外賬,我直接先記固定資產(chǎn)?這種我正常9月做折舊?
你好,我們公司拿到固定資產(chǎn)發(fā)票,入賬固定資產(chǎn),貨款暫未付,掛賬了,后來過了幾個(gè)月說這個(gè)固定資產(chǎn)沒要,但是賬上已經(jīng)開始折舊了,掛的也有往來賬,這個(gè)賬該怎么沖呢?需要拿到賣方的紅字發(fā)票嗎?
老師您好,我們公司購買固定資產(chǎn),款項(xiàng)已付90,發(fā)票也開過來了,但是我們固定資產(chǎn)還沒有到貨,這個(gè)記賬憑證怎么做呢
老師我們公司購買的固定資產(chǎn),東西還沒收到,款項(xiàng)還沒付,但是發(fā)票收到了,這個(gè)怎么做賬,要計(jì)入在途物資科目嗎
老師匯算清繳職工薪酬是應(yīng)付職工薪酬貸方但是我計(jì)提工資時(shí)候把個(gè)人社保也放里面了匯算需要扣除嗎
老師,我們有臺(tái)電腦已經(jīng)提足折舊,現(xiàn)在更換配件,我可以在直接增加原值嗎?
老師,被稽查出2020年度接收了虛開的增值稅專用發(fā)票,補(bǔ)繳了增值稅和滯納金,變更完申報(bào)后,賬面都是怎么做賬,并調(diào)整呢?當(dāng)時(shí)做賬就是借費(fèi)用,進(jìn)項(xiàng)稅額貸銀行現(xiàn)在需要怎么做賬處理?公司是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則錢退不回來啦,
老師就是24的做的費(fèi)用沒收到發(fā)票25年2月開的這個(gè)匯算清繳調(diào)增嗎
老師我現(xiàn)在4.16號(hào)申報(bào)匯算清繳那5月份才到24年的發(fā)票可以嗎
老師,被稽查出2020年度接收了虛開的增值稅專用發(fā)票,補(bǔ)繳了增值稅和滯納金,變更完申報(bào)后,賬面都是怎么做賬,并調(diào)整呢?當(dāng)時(shí)做賬就是借費(fèi)用,進(jìn)項(xiàng)稅額貸銀行現(xiàn)在需要怎么做賬處理?公司是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
老師,我們公司在建廠房,預(yù)計(jì)4月底完工。廠房部分租出去部分自用,1月收到廠房租金,3月份開了發(fā)票,但我賬面還是在建工程,未轉(zhuǎn)固。開的房租費(fèi)發(fā)票成本怎么弄啊?
老師今天填匯算清繳明天填季度報(bào)稅那個(gè)能補(bǔ)虧損嗎
老師在不隱瞞收入的情況肯定內(nèi)賬利潤小于外賬利潤啊,因?yàn)橥赓~固定資產(chǎn)是按折舊算費(fèi)用的,內(nèi)賬是一次算支出了呀老師無法支付的應(yīng)付股利還要轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入嗎?分紅前已經(jīng)申報(bào)過個(gè)稅,所得稅了,再轉(zhuǎn)入收入再交稅嗎?
也不是不夠分老師,就是外賬利潤有20萬,內(nèi)賬利潤只有10萬,我的意思是按外賬分這20萬,實(shí)際根本沒這么多錢分啊,那應(yīng)付股利如果一直掛賬,到注銷的時(shí)候都沒錢分,怎么辦
就是發(fā)票不入帳是嗎
是的先放著等收到這個(gè)固定資產(chǎn)再做