你好,是的,是這樣的?
登錄電子稅務局會有瀏覽記錄嗎?在哪里可以查詢,沒有申報和修改
你好老師,我收到一筆10000元的貨款,其中實際到賬9965手續費35,我這個項目明細應該怎么做?
老師酒吧充值送酒給客人怎么做賬啊
老師你好,我是新成立的公司,3月有一筆收入進公戶,但是我當時還沒做稅務登記,這張票開出開入都在四月,那我可以把賬也做在四月嗎?
差額征稅的行業可以取消差額征稅按常規的行業去銷項減進項報稅嗎,
老師我們是石家莊小規模納稅人, 需要給邢臺項目開發票,1、開外管證時,今天要開24000元發票,合同金額我寫多少?合同金額20萬的話,那我開外管證時合同金額寫24000元?還是20萬? 2、我們老板給的是電子版合同,只有合同簽訂日期2024年12月,工期大概35日,那外管證合同有效豈止時間我咋寫? 3、我們是小規模納稅人,增值稅季報,所得稅季報!4月份不含稅異地開票金額超過10萬元了,我還需要4月底預交增值稅和所得稅款嗎
我們是外貿企業,我們申報了一筆退稅款,供應商是第一次供貨,稅務發了函調給對方稅務局,對方稅務局回復函調說手續不全,要讓我們出口轉內銷,但實際貨物是不需要退回來再銷售的,比如進貨金額80萬,進項稅7.2萬,出口銷售100萬,退稅率9%,請問這筆業務如何做會計分錄,如何填寫納稅申報表
某公司,之前的固定資產沒計提過,怎么重新開始做賬計提
我這個問題問到一半就結束了怎么弄?
2024年補交2017年的一個銷售未入賬的固定資產的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報表(在2017年的增值稅申報表里增加了這筆為未開票收入),請問這筆補稅的完整分錄是什么?需要還原業務做賬嗎?網上搜的借:以前年度損益調整,貸:應交稅費—應交增值稅,這里怎么解釋?
有利潤沒有分配分錄怎么寫,需要分配怎么寫
你好,有利潤沒有分配,分錄是 借:本年利潤 ?,貸:利潤分配—未分配利潤 需要分配的時候 借:利潤分配—未分配利潤,貸:應付股利?
那分配的利潤怎么分給老板,老板怎么交個稅
你好,做利潤分配的分錄就是了 老板按20%繳納股息紅利個人所得稅?
這個賺的利潤交20%是固定的嗎
你好,是的,股息紅利個人所得稅20%是固定的?
分紅有時間規定嗎,一般是什么還好分紅
你好,沒有時間規定,分紅沒有什么時候就比較好,什么時候就不好的說法。
這個個稅在個稅系統里申報嗎
你好,是的,是這樣的?
老師,在個稅系統里申報后分錄是借應交稅費-應交個人所得稅,貸銀行,分錄對嗎,需要計提嗎
就是分紅的20%個稅
你好,繳納個人所得稅是這樣做分錄 需要提前計提的?
計提分錄怎么寫,計提與繳納做在一個月可以嗎
你好,計提的分錄是,借:應付股利,貸:應交稅費——個人所得稅。 計提與繳納可以放在同一個月的?
工資薪金個稅計提的分錄怎么寫
你好,工資薪金個稅計提的分錄是 借:應付職工薪酬—工資,貸:應交稅費—個人所得稅。
老師,這個個稅分錄問題,小企業會計準則與會計準則分錄都這樣寫嗎
你好,是的,工資薪金個稅計提的分錄是一樣的?