你好需要計算做好了發給你
老師,我們的車折舊到最后要賣掉了,最后給別人開票,那我內容開什么?
老師,電子稅務系統里擔任某公司財務負責人,沒有登過該公司電子稅務系統,沒有報過稅,如果該公司出事了,財務負責人會承擔法律責任嗎
計提增值稅和結轉增值稅是一樣的嗎
請問老師,我司購買材料,因量少運費需要單獨支付,我司采購個人先墊付,然后財務通過公司賬戶打到她的工資卡報銷,這樣有什么風險嗎?
老師,公司名下的車出售了,開了發票,應該報收入嗎
課程視頻怎么下載???????
你好,應交稅費包含了哪個稅種
籌建期間的公司,去年2024年8月成立的,目前還沒有營收,2024的匯算清繳,成本費用這些需要調整嗎?
你好老師去年打款,今年開票可以嗎
老師好,給公司轉錢,一般金額達到多大必須要有合同呢
好的老師,請問什么時候發給我呀?
1.研發支出加計扣除75%。納稅調減 6000000/10*75%=450000=45萬
2.國債利息免稅,納稅調減15
3.交易性金融資產納稅調減10
4.存貨跌價準備納稅調增40
5.業務招待費扣除限額50*60%=30 5000*0.005=25 納稅調增50-25=25
應納稅所得額的計算 300-45-15-10+40+25=295
應交所得稅的計算是295*25%=73.75
借所得稅費用73.75 應交稅費應交所得稅73.75