1、車輛掛靠時: 借:固定資產 應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 貸:其他應付款 2、車輛計提折舊 借:其他應付款 貸:累計折舊 3、代收運輸收入 借:銀行存款 貸:其他應付款 4、代扣管理費 借:其他應付款 貸:其他業務收入 5、代扣稅金 借:其他應付款 貸:應交稅費-應交增值稅(銷項稅額) 6、繳納稅金 借:應交稅費 貸:銀行存款 7、掛靠方報銷油費 借:其他應付款 應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 貸:銀行存款 8、支付剩余款項 借:其他應付款 貸:銀行存款 9、車輛退出的時候 借:累計折舊 其他應付款 貸:固定資產
請問運輸公司掛靠的車輛駕駛員工資和給掛靠車輛結算運費怎么入賬?
老師請問,運輸企業運輸車輛使用了半年賣給個人,但是車輛還是掛靠在公司名下,賬務,固定資產怎么處理,
老師別的車輛掛靠在運輸公司,運輸公司怎么帳務處理及納稅?
運輸公司車輛掛靠怎么做賬
運輸公司掛靠個人車輛怎么做賬務處理?
老師,殘保金的繳費基數是什么
電子飛機票,抵扣的進項稅是計入計算抵扣進項稅科目還是進項稅科目
老師,我們有個員工,原來為了少交個稅,第一季度每個月部分績效作為獎金計提等年底一次性發放,現在她又不想預留,想要在4月份補發掉,那我到時候申報時是作為工資申報嗎?
公積金交費基數有沒有規定要和工資收入,或者報社保的基數相符啊?我可以給老板多交點嗎?想著這樣可以合理的多從賬戶上出來點錢,還能避個稅
4萬的裝修費可以一次性稅前扣除嗎?
老師,欠供應商的款,法院判了我們要支付。但現在供應商打折,說不開發票。我們是怎樣支付合理?公對對方法人私賬?還是私對私?
老師麻煩你幫我看看圖片解答一下 謝謝
老師我們電子稅務局突然成納稅風險人了,讓我們提供資料(比如進項銷項發票流水單什么的)然后問說不知道原因,說是局里鎖的
郭老師,24年把固定資產入成原材料了,現在怎么改
老師,異地預繳增值稅,所得稅了。怎么做會計分錄?