需要填寫 只要有工資就填寫 不管是管理費用還是主營業(yè)務(wù)成本
小規(guī)模物業(yè)公司,年度所得稅匯算清繳,關(guān)于這個職工薪酬支出這塊,因為是物業(yè)公司,所以我入帳時候把申報個稅的工資全入了主營業(yè)務(wù)成本,現(xiàn)在匯算清繳工作,還需要填寫這個5050職工薪酬及納稅調(diào)整表嗎?或者需要怎么處理?
老師在,企業(yè)所得稅匯算清繳的時候,在填應(yīng)付職工薪酬的時候的稅收金額,按照個稅app中申報的綜合所得申報,還是正常工資薪金所得以及年終金這兩部分的額度(其中公司有申報勞務(wù)報酬所得,是否需要計算到總額)
我們是小規(guī)模納稅人,去年做賬時把個稅申報的工資全部計入了勞務(wù),作為主營業(yè)務(wù)成本,現(xiàn)在匯算清繳時提示我職工薪酬不能為零,這種我怎么申報呢?
老師,23年所得稅匯算清繳的時候?qū)?2年的納稅調(diào)整項目是這樣的:22年計提職工薪酬900萬且支付100萬,還有800萬是23年支付的,因為當時成本太多了所以就將這個職工薪酬納稅調(diào)增了800萬,那我23年的企業(yè)所得稅匯算清繳的報表里成本跟這個800萬沒有關(guān)系吧,不需要調(diào)增調(diào)減吧
老師,23年所得稅匯算清繳的時候?qū)?2年的納稅調(diào)整項目是這樣的:22年計提職工薪酬900萬且支付100萬,還有800萬是23年一月支付的,因為當時成本太多了所以就將這個職工薪酬納稅調(diào)增了800萬,那我23年的企業(yè)所得稅匯算清繳的報表里成本跟這個800萬沒有關(guān)系吧,不需要調(diào)增調(diào)減吧
貨款是19369.20元,供應(yīng)商開票金額是19608元,多開了238.8元,開收據(jù)和委托書是寫19369.20元吧,多開有什么影響或者怎么處理,我實付是19369.20吧
老師,發(fā)三月份的工資這樣寫可以嗎
老師,如果商品之前按照不含稅9的稅率入庫,后面發(fā)現(xiàn)有一個產(chǎn)品發(fā)票開的13點,這樣長年累積一直對不上,請問怎么處理呢
個人所得稅通過應(yīng)交稅費核算嗎?資產(chǎn)負債表應(yīng)交稅費這個項目包含個稅嗎?
因質(zhì)量問題,對我方產(chǎn)品檢驗產(chǎn)生的檢測費,對方入其他業(yè)務(wù)收入我,我方入什么費用?可以當做是和平時一樣的質(zhì)量扣款入賬嗎?
為什么匯算清繳的主表總是顯示與財務(wù)報表填寫的數(shù)據(jù)0不一致,可是我的財報是有數(shù)據(jù),而且數(shù)據(jù)也是一樣的
實繳的印花稅是每年年初報一次嗎,其余時間不能申報,不能填嗎
中級會計考試的 計算題 和 綜合題 要寫過程嗎? “解:”這個解要寫上去嗎?
政府補助的款項需要交企業(yè)所得稅嗎
提前開了一季度的房租發(fā)票,按月支付,如何入賬