你好 不包括稅金的? 你好。不包括的。所得稅是根據上面的收入減成本費用稅金的來的。
老師,個體戶申報經營所得匯算時,成本費用項里面的稅金包含哪些呢
你好老師,我想問一下申報企業所得稅表里面的,營業收入和營業成本是包含哪些,營業收入包含營業外收入金額嗎,營業成本包含期間費用金額嗎
老師,申報個人經營所得稅,里面的收入總額包含營業外收入嗎?還有成本費用里面包含營業外支出?
老師個體工商戶年度匯繳成本費用里面的稅金包括哪些?經營所得稅能扣嗎
老師,所得稅申報表里面的營業成本包含哪些呀,我們只有費用,沒有直接成本,這項要填嗎
24年房租發票印花稅未計提 帳上也沒做賬。24年所得稅匯算時候需要調嘛
對方要求開版權費發票,大類屬于哪個項目
王老師,怎么把單元格里面的數比如A1單元格是1*2*3,然后后面列顯示是B1是1,c1是2,d1是3,就是在A1里面粘貼上的數,在后面3列分別顯示
老師 我是代賬公司的 我們有個客戶 他們做新能源光伏發電的 24年的時候有兩個項目 分別是要入固定資產的 一個7月份開始的 9月份完成的 大約140萬 一個11月份開始的 12月完成 大約130萬 之前客戶沒說 要入在建工程后期轉入固定資產 所以前面的會計就把這270萬全部入了成本 現在25年4月底了 客戶他們要讓轉入固定資產 那么現在我要怎么操作呢 我要把牽扯到月份的賬反結賬進行修改嗎(比如140萬這部分7月份要入一部分在建工程,然后9月轉入固定資產,10月開始計提折舊 130萬這部分11月入在建工程,12月轉固定資產 老師 請問需要這么麻煩嗎
老師,發現24年12月的財報數據錯了,上傳電子稅務局財報的營業收入是64487.13,凈利潤-4799.1,這個數據是錯的,更正過后正確的營業收入是58000,凈利潤是-10000多,小規模免稅,營業稅和季度所得稅也是不用交的,改完也是都不要繳稅,可以直接把12月的賬和電子稅務局上的財報更改一下嗎,有影響嗎?會預警嗎?當時做錯的原因紅沖發票分錄入反了,導致營業收入增加利潤增加
老師,你好,請問除了電子稅務局可以報稅,還有其他渠道?
老師,固定資產一次性折舊會計上和稅務上應該怎么處理呢
工商年報的通信地址是填企業實際經營地址還是電子稅局上面的注冊地址,兩者地址不一樣,工商申報有影響嗎
老師,收到股東借款放短期借款不合適吧
老師工商年報里保險繳費在哪里查呀
這里面的稅金
不包括這里的稅金,這個稅金是在稅金體現的?
我這期間有繳納附加稅稅和經營所得稅也不填寫進去嗎
按照報表提示的,你有對應的金額就填寫進去。
繳納的增值稅要不要填進去呢
增值稅不填寫,你按利潤表數據填寫。
之前提交的經營所得填寫到那里呢
填寫在預交稅款那里。
這個表里面沒得預交稅款這個項目呢?我要不要直接把經營所得填寫到稅金這個項目里面呢
應該有已預繳的稅款你找一下。
這這樣的表
你好 在下面一行的已交稅款里那里? ?人名那一行?