您好,財務(wù)報表和稅前扣除無關(guān),但是是需要申報的
老師,我想問下財務(wù)報表是不是也需要報年報。企業(yè)所得稅匯算清繳前
老師,請問下稅務(wù)局需要我們補前幾年的收入,那我是要更正2014-2016年增值稅申報表跟企業(yè)所得稅匯算清繳的申報表就好?還是只更正匯算清繳那張申報表就好?以前季度企業(yè)所得稅預(yù)繳申報表需不需要更正?
老師更正企業(yè)匯算清繳所得稅,需要先更正財務(wù)報表嗎?財務(wù)報表也有問題
老師,企業(yè)所得稅匯算清繳,有個財務(wù)報表,這個財務(wù)報表需要調(diào)整嗎?是先填寫財務(wù)報表然后在也是所得稅匯算清繳嗎
老師你好!我想更正去年第四季度的財務(wù)報表,財務(wù)報表我知道如何更正,但是那個聽就企業(yè)所得稅匯算清繳報表也要更改,我就改了一個預(yù)付款項的數(shù)不對,那我如何更正企業(yè)所得匯算清繳報表,我沒有做個匯算清繳,目前就是做小規(guī)模的做賬報稅
做融資的話,可以鍛煉什么?
老師,收到股東的實收資本,要怎么做分錄?
老師經(jīng)營所得申報表中的成本,從哪里取數(shù)
老師,所得稅匯算報表和去年的報表不一樣需要調(diào)去年的報表和今年的報表期初數(shù)嗎
許昌市東城區(qū)門面房出租年租金8萬,開票要交多少錢的稅
權(quán)責發(fā)生制轉(zhuǎn)換為收付實現(xiàn)制對應(yīng)的會計等式。 實際收入=收入+應(yīng)收賬款貸方數(shù)-應(yīng)收賬款借方數(shù)+預(yù)收賬款貸方數(shù)-預(yù)收賬款借方數(shù) 應(yīng)收票據(jù)科目該如何處理?其他應(yīng)收是否也按照應(yīng)收賬款處理? 實際支出=費用+應(yīng)付賬款借方數(shù)-貸方數(shù)?預(yù)付賬款借方數(shù)-預(yù)付賬款貸方數(shù)-累計折舊和待攤費用 應(yīng)交稅金如何處理?其他應(yīng)付同應(yīng)付賬款的處理方式? 最終上述實際收入-實際支出=貨幣增加額? 該公式是否成立?該如何調(diào)整?
老師:請問負債過大, 1、可以處理的方案有哪些啊? 2、轉(zhuǎn)資本需要哪些手續(xù)? 3、轉(zhuǎn)資本有哪些損失嗎?
注冊資金100萬,5年內(nèi)實繳100萬是指法人5年一共存進賬戶100萬還是一次行存進賬戶100萬 別人轉(zhuǎn)進賬戶的錢可以算在內(nèi)嗎
廠家開具負數(shù)發(fā)票給我們,我們就做進項稅額轉(zhuǎn)出,沖減成本,廠家就沖減收入,沖減銷項稅,是這樣處理嗎?
代買購置稅和保險。可以代買的吧?就是別人從我們這里買車,我們把這個車輛購置稅收了,買了 然后發(fā)票是對方名字的。賬務(wù)處理咋做的 是這樣做嗎? 我已經(jīng)借銀行存款89800 貸應(yīng)收賬款89800 開票,借應(yīng)收賬款 74500,15300代付保險和上牌的。收款89800,開票74500,其中15300是保險跟車輛購置稅代付的。 分錄。開票時借應(yīng)收賬款 74500主營業(yè)務(wù) 銷項稅額 收到款項,借銀行存款89800 應(yīng)收賬款74500 其他應(yīng)付款 車輛購置稅 和保險15300 代付車輛購置稅跟保險。借其他應(yīng)付款車購稅和保險 貸銀行存款
嗯,老師我半路接的賬,只有第四季度報表,年報應(yīng)該怎么填
年報按照第四季度報表 申報就行
嗯 老師 那我在建賬套時是不是也可以按照第四季度報表的數(shù)據(jù)
可以,但是最好還是有余額表看著比較清楚
利潤表年報中的上年金額我不動,我只填本年累計金額,對嗎老師
可以啊,只要是最后試算平衡就行
上年金額不是自動帶出來的嗎 老師 這個應(yīng)該不可以隨意改吧
您說從哪自得給你帶出來申報表嗎、
申報系統(tǒng)里 我沒有賬 現(xiàn)在在報年報 申報系統(tǒng)里上年的數(shù)據(jù)不是帶出來的嗎 老師 因為我不太清楚
上年數(shù)據(jù)不會帶出來,需要你填的
剛才 我可能說錯了 就是我按第四季度的數(shù)據(jù)報 的年報 然后年報里有上年金額 我說這個金額是帶出來的
您的意思是不是年報財務(wù)報表里的期初數(shù)或者上年數(shù)呢?
利潤表中 有上年數(shù)據(jù) 和本年累計
一般來說上年數(shù)據(jù)也得需要手動填寫的,不會帶出來的,如果自動帶出來了就是上年的數(shù)據(jù)
嗯 好的老師
如果滿意幫忙給個五星好評