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全資子公司2020年3月成立,母公司沒有實際繳納資本金,母公司賬上沒有掛長投,子公司沒有實收資本,2020年末,子公司有200多萬的未分配利潤,這個合并報表這個怎么做賬

2021-03-14 23:16
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-03-14 23:20

同學你好,正常合并處理即可,畢竟是全資子公司。只是合并時抵消分錄,沒有實收資本而已。

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快賬用戶2381 追問 2021-03-14 23:24

那是怎么編分錄啊,借:應收股利,貸:長投,借:未分配利潤,貸長投?

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齊紅老師 解答 2021-03-14 23:29

同學你好,分錄如下: 借:長期股權投資 貸:投資收益 再做 借:投資收益 貸:長期股權投資

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快賬用戶2381 追問 2021-03-15 08:11

老師,那個原理能說下么,沒太明白為什么這么做

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齊紅老師 解答 2021-03-15 09:02

同學你好,一般情況下,子公司年底實現利潤時,母公司分錄是,借,長期股權投資,貸,投資收益。因此,抵消分錄,先做這個分錄,然后再沖減長期股權投資和投資收益。

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同學你好,正常合并處理即可,畢竟是全資子公司。只是合并時抵消分錄,沒有實收資本而已。
2021-03-14
同學你好,這種情況下,直接匯總,就算做合并報表了。
2022-05-09
合并層面沒問題 母公司沒問題,理解沒什么問題
2020-12-27
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