體現(xiàn)您好, 您能詳細(xì)一下嗎
老師,在自然人電子稅務(wù)局里個(gè)體工商戶(hù)經(jīng)營(yíng)所得的匯算清繳的怎么更正申報(bào)
老師個(gè)體工商戶(hù)經(jīng)營(yíng)所得申報(bào)表是在自然人電子稅務(wù)局嗎
老師,個(gè)體工商戶(hù)自然人電子稅務(wù)局扣繳端里面申報(bào)經(jīng)營(yíng)所得,代扣代繳需要申報(bào)嗎
老師個(gè)體戶(hù)的個(gè)人所得稅 經(jīng)營(yíng)所得是在自然人電子稅務(wù)局申報(bào)嗎?還是在自然人電子稅務(wù)局(扣繳端)里申報(bào)?
請(qǐng)問(wèn)個(gè)體工商戶(hù)的經(jīng)營(yíng)者,也需要在個(gè)人所得稅APP辦理匯算清繳嗎?還是只在自然人電子稅務(wù)局辦里匯算清繳納就可以了?
老師,被稽查出2020年度接收了虛開(kāi)的增值稅專(zhuān)用發(fā)票,補(bǔ)繳了增值稅和滯納金,變更完申報(bào)后,賬面都是怎么做賬,并調(diào)整呢?當(dāng)時(shí)做賬就是借費(fèi)用,進(jìn)項(xiàng)稅額貸銀行現(xiàn)在需要怎么做賬處理?公司是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則錢(qián)退不回來(lái)啦,
老師就是24的做的費(fèi)用沒(méi)收到發(fā)票25年2月開(kāi)的這個(gè)匯算清繳調(diào)增嗎
老師我現(xiàn)在4.16號(hào)申報(bào)匯算清繳那5月份才到24年的發(fā)票可以嗎
老師,被稽查出2020年度接收了虛開(kāi)的增值稅專(zhuān)用發(fā)票,補(bǔ)繳了增值稅和滯納金,變更完申報(bào)后,賬面都是怎么做賬,并調(diào)整呢?當(dāng)時(shí)做賬就是借費(fèi)用,進(jìn)項(xiàng)稅額貸銀行現(xiàn)在需要怎么做賬處理?公司是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
老師,我們公司在建廠(chǎng)房,預(yù)計(jì)4月底完工。廠(chǎng)房部分租出去部分自用,1月收到廠(chǎng)房租金,3月份開(kāi)了發(fā)票,但我賬面還是在建工程,未轉(zhuǎn)固。開(kāi)的房租費(fèi)發(fā)票成本怎么弄啊?
老師今天填匯算清繳明天填季度報(bào)稅那個(gè)能補(bǔ)虧損嗎
老師在不隱瞞收入的情況肯定內(nèi)賬利潤(rùn)小于外賬利潤(rùn)啊,因?yàn)橥赓~固定資產(chǎn)是按折舊算費(fèi)用的,內(nèi)賬是一次算支出了呀老師無(wú)法支付的應(yīng)付股利還要轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入嗎?分紅前已經(jīng)申報(bào)過(guò)個(gè)稅,所得稅了,再轉(zhuǎn)入收入再交稅嗎?
也不是不夠分老師,就是外賬利潤(rùn)有20萬(wàn),內(nèi)賬利潤(rùn)只有10萬(wàn),我的意思是按外賬分這20萬(wàn),實(shí)際根本沒(méi)這么多錢(qián)分啊,那應(yīng)付股利如果一直掛賬,到注銷(xiāo)的時(shí)候都沒(méi)錢(qián)分,怎么辦
我的報(bào)關(guān)單上是人民幣結(jié)算的,但是需要填寫(xiě)美元離岸價(jià)格,申報(bào)退稅時(shí)出現(xiàn)疑點(diǎn),申報(bào)的美元離岸價(jià)超過(guò)報(bào)關(guān)電子數(shù)據(jù)中的怎么辦?
老師按,外賬分紅,暫時(shí)還不夠分,是不是計(jì)提的時(shí)候就把分紅個(gè)稅申報(bào)了,還是實(shí)際付款的時(shí)候再申報(bào)個(gè)稅啊
個(gè)體工商戶(hù)的年度匯算清繳我已經(jīng)申報(bào)了 然后同事不知道又申報(bào)了一下
應(yīng)該來(lái)說(shuō)如果申報(bào)成功了的話(huà),不可能重復(fù)申報(bào)的
是的,已經(jīng)申報(bào)了,但是如何把重復(fù)申報(bào)的表刪掉呢
我覺(jué)得您可以不用管的,應(yīng)該來(lái)說(shuō)也是申報(bào)失敗的