你好,有發(fā)生未分配利潤(rùn)業(yè)務(wù)的情況下,資產(chǎn)負(fù)債表與利潤(rùn)表的勾稽關(guān)系需要把這個(gè)發(fā)生額考慮進(jìn)來(lái) 未分配利潤(rùn)期末數(shù)=未分配利潤(rùn)期初數(shù)%2B凈利潤(rùn)本年累計(jì)%2B(—)未分配利潤(rùn)的發(fā)生額
我的2020年資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)期末數(shù)是1039277.26元,年初余額是950677.32元,利潤(rùn)表的本年凈利潤(rùn)為88704.78元,兩個(gè)表的勾稽關(guān)系差了104.84元。然后發(fā)現(xiàn)明細(xì)賬剛好有一筆未分配利潤(rùn)借方發(fā)生額為104.84。請(qǐng)問為什么勾稽關(guān)系會(huì)相差104.84
資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn) 期末減去期初的差額 在減去利潤(rùn)表的利潤(rùn) 不等于調(diào)整的以前年度損益 ,差的金額是計(jì)提的企業(yè)所得稅金額, 但是,未分配利潤(rùn)期末數(shù)=期初數(shù)+凈利潤(rùn)本年累計(jì)+以前年度調(diào)整損益-分配的利潤(rùn),這個(gè)等式完整沒問題。 為什么兩個(gè)勾稽關(guān)系有一個(gè)有差額呢?
資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)的期末減掉期初數(shù)和利潤(rùn)表中本年凈利潤(rùn)數(shù)不一致,利潤(rùn)表中本年凈利潤(rùn)數(shù)多了10000元,這個(gè)10000元是股權(quán)轉(zhuǎn)讓計(jì)入的利潤(rùn)分配\\未分配利潤(rùn)貸方,為了使兩個(gè)表勾稽關(guān)系一致,這部分要怎么調(diào)整呢
資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)的期末減掉期初數(shù)和利潤(rùn)表中本年凈利潤(rùn)數(shù)不一致,利潤(rùn)表中本年凈利潤(rùn)數(shù)多了10000元,這個(gè)10000元是股權(quán)轉(zhuǎn)讓計(jì)入的利潤(rùn)分配\\\\未分配利潤(rùn)貸方,為了使兩個(gè)表勾稽關(guān)系一致,這部分要怎么調(diào)整呢
您好老師,資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)期末余額-期初余額是15000,利潤(rùn)表凈利潤(rùn)是10000差額5000。 是因?yàn)橛袀€(gè)以前年度損益調(diào)整5000,結(jié)轉(zhuǎn)損益到了利潤(rùn)分配科目, 這樣我的報(bào)表差額5000是正確的嗎,報(bào)表勾稽關(guān)系對(duì)嗎?
員工出差,用員工車輛報(bào)銷油費(fèi),需要提供發(fā)票和簽訂私車公用協(xié)議嗎
老師請(qǐng)問這個(gè)分錄怎么寫,A公司投資B公司5萬(wàn)元,我們是A公司
老師,賬上的固定資產(chǎn)汽車2011年買的,早就折舊完了,一直掛在賬上,現(xiàn)在要處理掉,要怎樣操作?賬務(wù)處理該如何操作
老師,24年的暫估,老板找的票和那個(gè)明細(xì)對(duì)應(yīng)不上,現(xiàn)在是要把之前的紅沖了,從新入嗎?
開異地預(yù)繳9個(gè)點(diǎn)是不是增值稅預(yù)繳百分之二不含稅價(jià),企業(yè)所得稅預(yù)繳千分之二含稅價(jià)
已經(jīng)變更了財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人,變更后,還需要做什么嗎?變更的人,怎么確認(rèn)授權(quán)呢
老師請(qǐng)問個(gè)體戶開的那些小粉館個(gè)人經(jīng)營(yíng)收入一年也是超過3萬(wàn)的,為什么不用繳稅呢?
長(zhǎng)期兼職員工周結(jié)工資,那個(gè)稅是每周給他扣,還是次月申報(bào)一次性扣呢
建材行業(yè)企業(yè)在當(dāng)下如何降低費(fèi)用成本呢?
五金店送的手套拉伸膜打磨片這些計(jì)入什么科目
我現(xiàn)在是要幫客戶做匯算清繳,客戶提供的2020年的兩個(gè)報(bào)表勾稽關(guān)系差104.84,那我做底稿要怎么調(diào)?
你好,符合上述勾稽關(guān)系,就不需要特地做什么調(diào)整的?
現(xiàn)在問題是客戶提供過來(lái)的2020年的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表的勾稽關(guān)系不對(duì)
你好,有發(fā)生未分配利潤(rùn)業(yè)務(wù)的情況下,資產(chǎn)負(fù)債表與利潤(rùn)表的勾稽關(guān)系需要把這個(gè)發(fā)生額考慮進(jìn)來(lái) 未分配利潤(rùn)期末數(shù)=未分配利潤(rùn)期初數(shù)%2B凈利潤(rùn)本年累計(jì)%2B(—)未分配利潤(rùn)的發(fā)生額 根據(jù)你的描述,是符合這個(gè)關(guān)系的啊?
那是客戶提供的資產(chǎn)負(fù)債表是錯(cuò)誤的?資產(chǎn)負(fù)債表不是自動(dòng)生成的嗎?
你好,有發(fā)生未分配利潤(rùn)業(yè)務(wù)的情況下,資產(chǎn)負(fù)債表與利潤(rùn)表的勾稽關(guān)系需要把這個(gè)發(fā)生額考慮進(jìn)來(lái) 未分配利潤(rùn)期末數(shù)=未分配利潤(rùn)期初數(shù)%2B凈利潤(rùn)本年累計(jì)%2B(—)未分配利潤(rùn)的發(fā)生額 根據(jù)你的描述,是符合這個(gè)關(guān)系的啊? 軟件做賬的話,報(bào)表是自動(dòng)生成的?
那如果沒有發(fā)生這筆未分配利潤(rùn)業(yè)務(wù),那怎么調(diào)呢
你好,如果沒有發(fā)生這筆業(yè)務(wù),那就需要去查明是什么原因?qū)е虏环详P(guān)系,才知道該如何調(diào)整的?
那一般有什么情況會(huì)導(dǎo)致勾稽關(guān)系不相等?
你好,一般就是有以前年度損益調(diào)整實(shí)現(xiàn),利潤(rùn)分配事項(xiàng)才會(huì)導(dǎo)致不等 正常情況下,資產(chǎn)負(fù)債表與利潤(rùn)表的勾稽關(guān)系是: 未分配利潤(rùn)期末數(shù)=未分配利潤(rùn)期初數(shù)%2B凈利潤(rùn)本年累計(jì)
請(qǐng)問還有別的其他原因嗎?
你好,我能想到的就是?有以前年度損益調(diào)整事項(xiàng),利潤(rùn)分配事項(xiàng)才會(huì)導(dǎo)致不等