你好,可以這么做的。
請問一下我公司進口一批貨物,這個貨物直接找貨代公司報關(guān)后就運到了公司客戶哪里賣了,請問一下這批貨物可以做庫存商品入賬嗎
老師,我想問下,我們是賣商品的公司。賣了一批貨物,后面有幾個貨物退款不買了。 這退款的不用做進項轉(zhuǎn)出吧。只需要以實際賣出的貨物入賬吧?
請問一下,我們找了一家貨代公司幫忙報關(guān),我們有一批出口到泰國,但是這出口報關(guān)單的境內(nèi)發(fā)貨人是貨代公司,并不是我們公司,這樣的報關(guān)單我們可以用來入銀行收外匯嗎?
請問,我們是貿(mào)易型小規(guī)模企業(yè),現(xiàn)在購買了一批貨物之后,直接發(fā)到客戶的倉庫。實際我們并沒有經(jīng)手貨物,貨物直接從供貨商送到客戶倉庫了。 那么我們做賬的時候是不是這樣? 支付貨款: 借:庫存商品 貸:銀行存款 結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本: 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 對嗎?
請會進出口貿(mào)易的老師回答:進口貨物進入到保稅區(qū)后又出口,出口免稅,要交進口稅嗎?例如從俄羅斯進口一批貨100萬放在保稅區(qū),然后我們又將這批貨出口賣到新加坡并且收了出口貨物貨款200萬,這批貨當(dāng)時進入保稅區(qū)沒有進口報關(guān)單,現(xiàn)在直接在報稅區(qū)出口了,也沒有出口報關(guān)單,出口報關(guān)單上的境內(nèi)收發(fā)貨人是貨代公司,請問這批我們收了200萬該怎么做賬,如何做分錄?
老師,我的意思是所有項目都是一般計稅,然后,a項目本月沒有進項有銷項,b項目沒有銷項,有進項,這樣b項目的進項可以抵扣到a項目吧,不用分項目核算抵扣吧
小規(guī)模企業(yè),2019年收了某個企業(yè)13000元的保證金,當(dāng)時會計記賬:借銀行存款13000,借管理費用-其他 -13000,現(xiàn)在對方企業(yè)要來退這個錢,是否要用以前年度損益科目調(diào)整,可以直接做成借:管理費用,貸:銀行存款嗎,可以嗎?
員工食用的大米,菜之類的計入什么科目,管理費用福利費,還是餐費
王老師回答,其他老師勿接,企業(yè)報高企 審計報告中的資產(chǎn)負債表重新分類過,與稅務(wù)局財務(wù)報表有區(qū)別 ,影響報高企么
現(xiàn)在小規(guī)模第一季度季報中的,資產(chǎn)總額怎么算出來呢?第二季度又怎樣算呢?
老師,我們有多個項目,都是一般計稅,那這樣的話抵扣進項不管那個項目的進項都可以抵扣,還是得分項目核算抵扣啊
老師。我還是沒明白,把錢分給股東,是怎么的一個流程?
請問下老師,飛機票,員工來報銷,開的是電子發(fā)票(增值稅普通發(fā)票)字樣。但是,別人說飛機票可以報銷,但是在進項稅抵扣勾選哪里,又沒找到這幾個發(fā)票,那怎么抵扣呀
剛剛發(fā)票客戶名稱 開錯怎么紅沖
購買風(fēng)扇幾十臺怎么入帳?是做固定資產(chǎn)還是長期待攤?
但是這批進口貨物根本就沒有入庫到公司倉庫里???這個也算是庫存商品嗎
你好是的,也是庫存商品的。
對了老師你上次說沒有這個應(yīng)交稅費~增值稅留抵稅額這個科目是嗎
是的,沒有的 體現(xiàn)在轉(zhuǎn)出未交增值稅借方,或者是未交增值稅揭發(fā)。
借方不是揭方 剛才打錯了
但是我們看到官方教材書上是有的
你是不是沒有看到這兩年官方教材書都是有這個科目的啊
你好 建議你好設(shè)置這個的
那么你知道應(yīng)交稅費這個科目下可以設(shè)置多少個二級科目和三級科目嗎
這個是沒有限制的
那么你上次怎么說沒有這個“應(yīng)交稅費-增值稅留抵稅額”這個科目就說不過去了吧?現(xiàn)在又說沒有限制,有點矛盾
如果是普通企業(yè),你設(shè)置的明細不要太多太多,容易亂,而且不好核對。
明白了,那么這個留抵稅的分錄怎么做呢
借借留底稅款 貸未交增值稅