同學你好 之前先做了應付賬款了嗎
老師,我們拿手頭未承兌的商業匯票直接背書給廠家(我們買廠家的材料),分錄是,借:應付賬款貸:應收票據 這樣寫分錄對了嗎?如果錯了怎樣寫才對呢?
老師分錄可以這樣操作嗎。(原先我們去平安銀行授信,銀行沒給現金只是給我開了一張承兌,承兌出票方是我公司,受票方是我上游企業,直接背書過去的。承兌背書給上游分錄是,借:預付賬款 貸 應付票據,沒錯吧?現在我每贖一臺車就得去匯款給這平安銀行可以這樣寫分錄嗎?
老師,您好。請教下:公司開品鑒會,是公司先代墊這筆款然后會計做了1分錄。等核銷之后廠家會給我們核銷這個費用,這個費用會以沖貨款的形式沖銷。一段時間后廠家會讓我們開促銷服務費發票給它,會計做了2分錄。收到廠家貨發票是做了3分錄。這樣對么?感覺1和2是就同一筆費用借在了預付賬款。如果錯了,該怎么做呢?
老師,您好!比如A公司給我們開了銀行承兌匯票,我這個時候做 借:應收票據- A公司 貸:應收賬款- A公司 然后我公司又將匯票直接背書給B公司 我的分錄是不是這樣做 借:應付賬款-B公司 貸:應收票據- A公司 然后收好供應商開來的發票 借:庫存商品 借:進項稅額 貸:應付賬款- B公司 老師是不是這樣做分錄就對了
老師,A給B公司出了張匯票,日期是今年的5.9號,B公司欠我司C的應收賬款,把匯票在到期日背書給我們,背書日期寫的是8.13號,然后我們又在10.9號背書給D公司,請問我司C是在收到背書這天8.13號做分錄嗎,收到背書借應收票據_B,貸應收賬款_B,再10.9號這天我司背書給D是借應付賬款_D,貸方應收票據_B,請問做分錄日期和分錄對嗎
老師,我們是建筑公司,3月開了100萬的3%的專票,4月需要沖紅100萬,開16萬普票,這樣的話,稅務局會打電話來詢問緣由么?
關于員工的扣款問題咨詢 請問,針對員工的失誤,公司先對外賠償后,在扣去員工的相應績效的,這個怎么賬務處理,借:其他應收款 貸:銀行存款 借:銀行存款 貸:其他應收款, 但是如果實務中,是直接在員工的工資里面扣減的呢,非員工在支付給回公司賠款的呢,那么這個是否可以在發放工資的時候直接在分錄 借:應付職工薪酬 貸:其他應收款 銀行存款,這樣體現呢?
老師,銷項不含稅金額66917.42進項不含稅金額64967.57,現在算進項票還缺多少,怎么算啊
@郭老師,一般建議月底最后一天開發票嗎
我司是物業公司,充電樁公司在我小區投放充電設備,我司怎么開票給充電樁公司
老師您好,采購員做的采購訂單,金額頻繁出錯,這個該是財務負責監督改正的嗎?
總公司和分公司是統一納稅,總公司撥付給分公司2萬元,總公司怎么做分錄,這個錢不需要還
老師,員工出發的差旅費668.6(高速路費發票269.60,399元的早餐和住宿沒有發票沒有發票只有微信支付截圖),報銷了,怎么記賬?沒有發票的部分費用能稅前扣除嗎?
酒精都不是消費稅的稅目 為啥準許抵扣啊
老師您好,財務有義務核對倉庫入庫,與采購入庫金額嗎?
沒有做應付呢,是付款之后對方才給貨
借原材料 貸應收票據 這樣的
如果先到貨(已做應付)后付款的話,就按前面的第一個分錄,先付款后來貨就按后面老師給的這分錄。對吧?
不是 你們直接用承兌付款就做我給你的分錄 先到貨后用承兌付款就用你的分錄
好噠,非常感謝老師!
滿意請給五星好評,謝謝