具體是哪個問題?總分公司那個嗎 匯總申報的時候就合并抵消了
老師,企業所得稅匯算清繳申報表已改,大廳說還要財務報表,這樣的話我財務報表是不是也要更改,怎么更改,這個問題您比較清楚,但還沒有處理完,還請謝老師幫忙解答
老師我們上個問題還沒回答完,你還可以回答下我嗎,企業所得稅是匯總申報的,這個到底要怎么算啊,我都蒙圈了,這個不用報財報,找樸老師
艷子老師,你還沒有回答完,手工發票開票多少,沒有申報,稅局也不知道開了多少啊?但是自動申報了,這個怎么辦! 還有老師,個體工商戶的個人所得稅什么情況下要匯算清繳?謝謝
老師,我們賬上有進項留底,但是我們申報是沒有把所有進項都認證,為了每個月繳增值稅,這個稅務局問起來可以怎么回答呢
老師,我想問一下面試問到怎么報稅,我回答個稅按工資薪金的金額報稅,增值稅按銷售收入來報稅,企業所得稅按公司利潤總額來報稅的,我這樣說可以嗎?
你好,小規模勞務公司,開3個點專票,沒有成本發票,只有從甲方農民工代發勞務的工人工資,雖然是從甲方農民工發的,但是我們和甲方簽了勞務分包合同,勞務都是分給我們的,這次走了27萬, 是我們成本,雖然沒有其他成本發票,但這個就是我們的成本,我安勞務進度給甲方開票,不能低于27萬, 還要有利潤,所得稅,老師這樣理解對嗎
老師,公司未到高企復審年度,現在申報企業所得稅匯算清繳高企優惠明細表中,2022年2023年收入6000萬研發占比4%,2024年收入4000萬研發占比5%,填報中根據文件規定高新技術企業最近一年銷售收入小于5,000萬元(含)的企業,企業近三個會計年度(實際經營期不滿三年的按實際經營時間計算)的研究開發費用總額占同期銷售收入總額的比例不低于5%,請再次確認申報數據是否準確。這是代表不能享受高企優惠政策嗎
老師麻煩問一下老板名下一家公司要注銷,那未分配利潤就是根據賬的上數來繳稅嗎
但是我咨詢說查賬征收需要開票。不開票就會被認為挪用。
老師你好,發工資取現金可以嗎?需要注意什么?
老師,從公賬轉到老板私人卡20萬,因為是查賬征收,所以需要合同還有開票嗎?對這筆錢的用途有要求嗎?他可能是用來游戲充值之類的,與公司經營無關。但是過段時間會還回來,具體還款時間不確定
老師您好,我想問一下小企業會計準則下做的賬以前年度發的費用不需要通過以前年度損益調整嗎,而是直接計入當期損益科目嗎
@董孝彬老師,這個事要不要給領導說下,讓他再看看決定?
老板來了這個紅單,叫我付款,這個這報銷單還是這付款單,憑證做一筆還是些兩筆呢
請問老師,公賬的錢轉20萬老板私人卡,過段時間再還回來,是查賬征收,需要合同還有開票嗎?這筆錢消費的話有要求的范圍嗎
就是你說那個水電就是總部抵扣可以但是要開票給分公司,你的意思就是分公司要成本發票和這個水電普票這樣可以稅前扣除,總分是合并報所得稅的,也要這樣全部開具出來,是嗎
對的 最后申報的時候合并抵消了
我換句話說總部就是不是租金行業公司,租金水電其他費用發票總部都可以自行開具給分公司的嗎,每月就一張,真的不會被核查嗎,像總部開票都是商品發票類型的,這種有文件嗎,真的可以開嗎
對的 我們這里可以的 你可以問你們稅局 沒有范圍偶爾開一次沒事的
那換句話說我要是不開水電給分公司我抵扣然后轉出,這樣可以嗎,如果不開出去也不轉出是不是就是不符合邏輯
可以 這樣也可以 你們直接做成自己的
那是不是這塊不轉出就是不合規啊,總部采購的進項的話那就是總部要開出來給分公司然后總部這塊內部調撥做收入報稅,你開不開票都無所謂可以做無票報稅,但是就是開出來分公司可以稅前扣除,是不是這么理解啊
可以這么理解的 就看稅局查的嚴不嚴了