你好,企業向員工支付這個商品,等于是一種實物福利,也是有價值的,只是沒有直接給現金,這個商品是有價值的,也屬于員工的所得,是屬于職工薪酬范疇的。所以是正確的。
第一題的選項D為什么正確?老師
老師這道題選項D我理解的是正確的,為什么錯了
老師你好,這個題目分錄如何寫?為什么選項D不正確?
老師這題目d選項為什么是正確的呀?
這題D選項為什么是正確的
商貿公司銷售商品,顧客只付80%.余下20%由國家補貼,商家全額開發票給顧客,請問商家收到80% 和20% 怎么入賬請老師們指教
老師,這個企業所得稅彌補虧損明細表,怎么調整彌補金額,我不想辦理退稅
老師好,公司買二手車,二手車是老板親戚的車,買車的購車款是從公司的公戶打款,還是老板用自己個人私戶打款,二手機發票是二手車過戶機構開的,賣車的收到車款還用交稅嗎?謝謝!
老師好,小規模公司開車輛租賃稅率是多少
老師,我們是led制造業,我們是高新企業,研發支出是放成本類科目還是放費用類科目
WORD文檔,拉長全部截圖在一張圖片里面怎么弄
老師 截止到3.26 銀行卡賬戶余額116153.48 截止到4.15銀行卡賬戶余額 94505.12 。 3.27-4.15銀行賬戶增加額-21648.35。這部分錢需要在3.26-4.15掙的錢(毛利潤)里面減去還是記為零 因為既然成為負數 就是把這段時間的錢花了 還用了之前賬戶余額的錢 不知怎么才是正確的呢老師
老師,我們是一般納稅人,給個體工商戶開發票,只錄名頭和統一社會信用代碼就行吧
我們是24年成為高新企業了,這樣的話,做24年的匯算清繳時就涉及到了研發費用的加計扣除,研發費用金額挺大的,但是又不想退稅,那這樣就需要調增,這個調增一般填在哪一欄比較合適啊?大概幾十萬 因為像招待費這一類的扣除項已經調增了還剩幾十萬
公司經營資金不足向員工個人借款周轉,其他應付款借款長期掛賬,金額較大是不是風險很大?
但是書上不是這么描述的哦
沒有服務期差額不是計入當期相關資產和當期損益嗎
沒有服務期差額不是計入當期相關資產和當期損益嗎
你前面截圖的書上講的是向員工出售住房,這個是出售,是要向員工收錢的,你這個題中的是給員工的商品,是以補貼的形式給員工,員工是除了正常工作無需另外支付相關費用的。不是同一個意思哦。