你好,呃呃,可以這樣做的呢
老師 之前預付安裝費做 借:銷售 費用 貸:其他應付-安裝費 現在收到發票是不是做 借:其他應付款-安裝費 貸 :其他應付款-A公司?
老師,我之前做的借銷售費用貸銀行存款現在改成借銷售費用貸其他應付款借其他應付款貸銀行存款嗎?會不會有稅務問題
老師,之前老板買的辦公用品墊付的錢我做的是其他應付款,借:管理費用,貸,其他應付款,后面報銷是借,其他應付款,貸,銀行存款,現在他從賬上借款了,我是做其他應收賬款,還是其他應付款,我這不會做分錄了。
老師,請問這個分錄對不對,借:管理費用—安全生產費用 3,應交稅費—應交增值稅—進項稅額 1 ,貸:其他應付款—安全生產費用 4, 借:其他應付款—安全生產費用 4,貸應付賬款—A公司4
老師之前別的公司替我們代付裝修費,借預付賬款-裝修公司,貸其他應付款,然后我們還有其他應收款和這家公司,合并后其他應付款為零了,現在這筆款裝修發票開給了別人家,是不是直接紅沖這筆就行了,我想問一下是用其他應收款還是其他應付款啊
老師,公司提示這樣?能補申報嗎
老師,2022年忘了給5個人報勞務費了,一個人500元,現在怎么辦
您好,要是交稅了,沒有把完稅憑證入賬是不是在利潤表里面所得稅里面沒有金額?
公司是電商零售批發公司。有兩種情況。一種是門店商家個體戶和個人代銷我們公司商品。比如他們賣了2000塊。我們給他們提貨價1500,(我們從廠家進價1400),就他們而言 賺500,客戶用國補優惠刷了金額到我們公司(優惠付款金額百分比),公司的國補要申請后面才打款給我們老板,然后我們扣除這部分利潤的銷項稅500*0.13和實際金額的刷卡手續費后用微信返銷售利潤給他們,該怎么做賬。剩下的都是對公正打款常銷售。會計分錄怎么寫
老師我們公司房子出租給個人,需要交什么稅,稅率是多少
我是購貨方,賣房發票開錯了把發票作廢。我購貨方沒點確認怎么辦。這些年賣方作廢發票我一直沒點過確認會有啥問題嗎?
老師好,我們有2個公司,法人都是一個人,A公司余額被凍結了,我們的費用可以從B公司出賬嗎?然后做A公司的成本嗎?然后A和B掛賬可以嗎?
老師您好,員工報銷:發票金額(12,035元)與實際報銷金額(4,035元)存在差額8,000元,請問差額需要入賬嗎?是不是按報銷金額入賬就行?
2021年,小規模納稅人和一般納稅人劃分標準,銷售額達到多少必須轉一般納稅人
老師 公司沒給員工買社保 都需要申報個稅的吧
什么叫可以這樣做?還有其他做法嗎?
可以直接付款的時候 借預付賬款--某某公司 貸銀行存款 收到發票 借銷售費用 貸預付賬款--某某公司 我們坐分錄一般是這樣的
不 好意思 是預提費用 不是費用 我打錯了
是預提的安裝費嘛,不是預付的
預提是話你們怎么是付款在前呢?還沒付款,發票都沒有之前
才開始你不是說預付款嘛,所以我寫的預付款的分錄
后面我說是預提
那好吧,如果是預提那就是你寫的分錄就可以