你好,固定資產(chǎn)投資相當(dāng)于內(nèi)部交易 內(nèi)部交易中的未實(shí)現(xiàn)利潤要抵消 所以,年末要先把未實(shí)現(xiàn)內(nèi)部損益全部減掉,然后實(shí)現(xiàn)一年加回來一年(先把增值部分全部減去,每年加折舊) 有問題繼續(xù)留言,五星好評謝謝
老師您好,長投權(quán)益法核算,這個題固定資產(chǎn)評估增值了5000萬,這部分算出折舊要調(diào)減被投資方凈利潤。 題目是1月1日取得的長投,為什么最后講調(diào)利潤的時候,老師算了一整年的折舊啊?? 不應(yīng)該從2月份開始嗎!
老師:我想問一下,用權(quán)益法核算長期股權(quán)投資時,在算投資收益時需要調(diào)整凈利潤,比如用固定資產(chǎn)投資,按公允價值和賬面價值差額來計(jì)算折舊。我就是搞不明白,什么時候加折舊,什么時候減折舊?能講一下嗎?謝謝!
老師你好,想問一下,長投凈利潤的調(diào)整,在投資時點(diǎn),賬面價值跟公允價值不一致的1,存貨評估增值是根據(jù)售出比例結(jié)轉(zhuǎn)成本調(diào)減凈利潤嗎?2固定資產(chǎn)跟無形資產(chǎn)的評估增值按折舊補(bǔ)提折舊額調(diào)減凈利潤嗎?3.未實(shí)現(xiàn)內(nèi)部損益,就是將未實(shí)現(xiàn)部分的損益調(diào)減,實(shí)現(xiàn)多少再加多少回來?這么理解對嗎
老師:我兩次都卡在這個地方了;這個題目沒有直接我們以前投資的賬面價值是多少? 然后,在算之前投資的賬面價值的時候,我是拿一項(xiàng)固定資產(chǎn)去換人家股權(quán);我不需要考慮這個投資時點(diǎn)固定資產(chǎn)公允價值和賬面價值的差異對累計(jì)折舊的調(diào)整嗎?
長期股權(quán)投資權(quán)益法核算,損益調(diào)整,投資時點(diǎn),固定資產(chǎn)的評估增值,不考慮當(dāng)月增加當(dāng)月不計(jì)提折舊的問題,這里是指不管什么時點(diǎn)投資的都算整年的折舊嗎?老師這里解釋一下
金蝶迷你版 V12已建賬套怎么修改會計(jì)制度
老師,你好,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個人所得稅這個科目月末是不是沒有余額的,出現(xiàn)余額這個是哪里做錯了?
如果公司代發(fā)工資和交社保需要提供什么資料做附件
老師,我被辭退了,他們答應(yīng)給我n+1的賠償金,一會要簽一個辭退通知書,一個解除勞動關(guān)系的協(xié)議,一個財(cái)務(wù)保密協(xié)議,賠償金和工資的金額都寫上去了,支付時間7日內(nèi),這個可以吧?如果到期不支付,我?guī)е@些去仲裁
老師,請問我們付給機(jī)票代購方的機(jī)票退票費(fèi),應(yīng)計(jì)入哪個科目啊
生產(chǎn)企業(yè)內(nèi)銷外銷的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票需要分開嗎?
老師好 母公司賬上應(yīng)收100 對應(yīng)的是子公司的應(yīng)付100做合并報(bào)表的時候需要互相抵消嗎
銷售系統(tǒng)出庫金額10000元,財(cái)務(wù)賬上做應(yīng)收賬款10000元,次月給予100的折扣,銷售系統(tǒng)也做了100的折扣,請問這個100的分錄怎么做?
年報(bào)的工資薪金的數(shù)據(jù)是填應(yīng)付職工薪酬借方還是貸方
老師,公司的注冊實(shí)收資本1000萬,其中個人占比的200萬是股東公司代投資的,這個代投的金額,個人有什么稅務(wù)風(fēng)險?