你好這個前任做錯了。 按減免后的做計提和繳納負能量
你好,那個企業所得稅啊,不是有那個國家減免政策嗎?如果我按實際應交計提這樣對吧?但他們以前做的帳,為什么會把那個減免的作為營業外收入呢?
老師,就是以前那個企業所得稅不是我們減征后實繳5%,他按25%這種計提了,最后他有時候就結轉為營業外收入,可能有時候又沒結轉,現在這里掛了一個很大的,這個余額怎么弄?我想直接把這個沖掉,怎么沖啊?還是怎么操作呀?本來我們計提就應該按實際交的計提是不是老師?而且他掛了很大一個營業外收入,這樣利潤也多很多?老師
老師我們是稅率為六,征收率為三分一半納稅人,那我們按那個納稅啊 還有我們是一家民非企業所得稅稅率核定為25%,這個是不符合免稅收入范圍的收入,所得稅有什么減免政策嗎 我們實際應該按多少納稅企業所得稅呢 還有我們目前是提供咨詢服務那我們都有什么類型的成本可以抵扣呢
老師酒吧充值送酒給客人怎么做賬啊
老師你好,我是新成立的公司,3月有一筆收入進公戶,但是我當時還沒做稅務登記,這張票開出開入都在四月,那我可以把賬也做在四月嗎?
差額征稅的行業可以取消差額征稅按常規的行業去銷項減進項報稅嗎,
老師我們是石家莊小規模納稅人, 需要給邢臺項目開發票,1、開外管證時,今天要開24000元發票,合同金額我寫多少?合同金額20萬的話,那我開外管證時合同金額寫24000元?還是20萬? 2、我們老板給的是電子版合同,只有合同簽訂日期2024年12月,工期大概35日,那外管證合同有效豈止時間我咋寫? 3、我們是小規模納稅人,增值稅季報,所得稅季報!4月份不含稅異地開票金額超過10萬元了,我還需要4月底預交增值稅和所得稅款嗎
我們是外貿企業,我們申報了一筆退稅款,供應商是第一次供貨,稅務發了函調給對方稅務局,對方稅務局回復函調說手續不全,要讓我們出口轉內銷,但實際貨物是不需要退回來再銷售的,比如進貨金額80萬,進項稅7.2萬,出口銷售100萬,退稅率9%,請問這筆業務如何做會計分錄,如何填寫納稅申報表
某公司,之前的固定資產沒計提過,怎么重新開始做賬計提
我這個問題問到一半就結束了怎么弄?
2024年補交2017年的一個銷售未入賬的固定資產的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報表(在2017年的增值稅申報表里增加了這筆為未開票收入),請問這筆補稅的完整分錄是什么?需要還原業務做賬嗎?網上搜的借:以前年度損益調整,貸:應交稅費—應交增值稅,這里怎么解釋?
請問休了婚假,績效能不能不發?
請問老師怎么理解?廠家返利
現在就是按實際繳納的計提就可以了,是不是不用做營業外收入對嗎?比如說我們沒達到30萬起征點未交增值稅那種是不是也是這么操作?
?你好1. 是的 2. 前任做錯了? 3 。? ?這個是? 應交稅費? ?-應交增值稅轉營業外收入? ?
老師,你的意思就是企業所得稅按實際應交計提,然后下個月交,然后那個增值稅就是說沒到起征30萬,起征點就要作為營業外收入,對吧,當月計提下個月就是作為營業外收入
?你好1. 是的 2.? 增值稅沒有達到轉營業外收入? ?。當月計提? 季末轉營業外收入。 不要跨季度??
老師你好,關于未達30萬那個起征的分錄呢?
?你好? ? 借應收賬款或者銀行存款貸主營業務收入? 應交稅費-應交增值稅。 季末轉 “借? ”應交稅費-應交增值稅貸營業外收入? ?