您好,有經營范圍的話,簽訂了合同,是可以開發票的
營業執照經營范圍內有建筑智能化工程內容,是否就能開具工程服務發票?同時我的產品進貨發票鏡像能不能抵扣工程類服務類發票的額度
公司營業執照經營范圍是做智能化工程的,但是沒有相關資質,現在有個合同是掛靠別人的,給別人開的發票都是13個點即征即退的軟件發票,如果合同是按工程合同內容簽是不是風險很大,沒有資質可以做這種工程嗎?可以開工程類發票嗎
請問,公司經營范圍有《建筑材料銷售,建筑勞務分包,施工專業作業,建筑智能化施工,各類工程建設活動。本月開出了建筑服務*工程服務,發票,請問,進項能取得那種稅目的票
電子稅務局點提交可以撤回嗎?提交算申報嗎
一般納稅人變成小規模納稅人后,應增值稅-待認證進項稅科目有余額要怎么處理
員工1-2月工資都是零申報,現在3月所屬期不打算申報員工了,可以把員工離職時間填在24年的12月份嗎
老師您好!因存在視同銷售行為,會計上沒有做銷售處理,記入銷售費用了,稅務上已確認銷項稅額,賬表不符,怎么調整可相符
企業法人以自己房子向銀行貸款,銀行直接將款項打給了有合同的第三方公司,然后第三方將款打給個人。公司賬面沒有款進出入。最終也是法人自己還銀行款。只不過第三方收到錢后給我們公司開了發票,這種情況怎么做賬呀。
資產負債表的年報是在財務軟件選擇2024年12期的嗎
看科目余額表能看得出。這個季度是虧損還是盈利嗎?
支付憑證截圖是報銷必須的原始憑證?
老師要是個人部分直接發工資扣除計其他應付款那其他應付款一直掛賬
老師就是我把個人部分社保直接記在了應付職工薪酬工資里面那匯算清繳是不是調增
貴公司是一般納稅人的話,可以進行抵扣,謝謝
我們是小微企業,能進行抵扣嗎?
您好,小微企業是針對企業所得稅,與增值稅不搭界的。
這樣說吧,平時貴公司開發票是開幾個點的?是季度申報增值稅還是月底申報
假如是月申報增值稅,一般納稅人,可以抵扣
1個點季度申報
那就是小規模納稅人,不可以抵扣進項,謝謝
這是我們公司的經營范圍
您好,不可以抵扣進項,謝謝
現在接了一個工程,對方要我們開具工程服務發票。但我們進來的發票鏡像只有產品類的。如果我們能開工程服務類發票,那產品類的鏡像能抵扣開出去工程類發票額度嗎?
您好,接了工程,有合同,又有經營范圍,是可以開票的。
您好,謝謝您對我的認可。 您不打賞我也會回答問題,我的意思是您可以節約下這筆錢,謝謝
您好,是不可以的,謝謝!
如果要開具工程類發票的話,那我們是不是要按實際開票金額來上稅?稅點是幾個點呢?
您好,是的,我建議按照完工進度開票,小規模3%,現在1%
您好,是按照最終的結算金額來上稅(因為您的開票不一定和合同對應的上),需要繳納印花稅
明白了,稅點都是一樣的了嘛,只是說我可以把別人開進來的產品類鏡像,拿來開給需要產品類的發票的人,然后去上開工程類發票的這一個點的稅。其實也是可以相互抵消的,對么?
另外小規模納稅人每個月的開票額度是不是10萬?每年的總額度是多少呢?
您這發票不能拿來拿去的呀
印花稅是多少呢?
確切的說,小規模,貴公司給別人開票了,但是別人給貴公司不能抵扣,互消不了。
我的意思是說別人開給我們的產品類鏡像,我可以拿來抵扣開給別人的產品類發票的額度了嘛
您好,不可以的,謝謝
印花稅是萬分之五或者萬分之三
這樣啊!那別人開給我們的發票相當于是廢票了。只能拿來做公司的成本這些了嘛
您好,是的,沒有辦法,小規模不能抵扣