你好? ? 那你就紅沖成本處理 。? ? 借庫存商品 貸主營業務成本這樣來沖 。??
老師員工報銷的維修費車輛幾百塊沒有發票的只有收據 這做到那個分錄的哪個科目?還有上個月之前財務銀行余款對不上多出了10萬這個這個月怎么調整這銀行多出的10萬的分錄
汽車維修店和汽車銷售店是獨立的,現在汽車銷售店有個賬戶(維修基金賬戶)。車主到維修店買尿素,統一記賬3萬,月底有維修店蔣明細統計給銷售店,銷售店打款到維修店,在由維修店準備客戶買的尿素資料到廠里申請3萬,廠里會把維修基金賬戶3萬,轉成錢在給銷售店,分錄怎么做啊,老師我說的不知道你明白嗎?
老師汽車維修行業 結轉成本怎么結轉的,我不是分錄哦因為我們都是外購的成品配件給人修車,是不是庫存看庫存商品進銷存 看這個月一共用多少筆配件是嗎?還是單臺車?用什么方法 是個別計價法嗎
老師,請問,汽車維修行業,維修車輛有一臺車從上月修到了這個月,在上月買的配件不行,在這月退的,但是在上月已經做了他的成本了,我該怎么來做分錄呢?
老師你好,我們是一家汽車銷售和維修車輛公司,有一部分配件上月已經從庫房領出去了,但是本月未結算未收款,關于這提前領用的材料應該怎么處理? 借方:主營業務成本—未結算材料成本 貸方:庫存商品 這樣做對嗎?
老師,差額征收全額開票價稅合計1090扣除部分654增值稅附表1簡易計稅銷售額填1000,然后扣除額填654應交增值稅就是(1090-654)/1.09*0.09=36那如果開差額征收差額發票增值稅附表一銷售額填多少?因為差額開的話發票上的不含稅金額就是1054(1090-654)/1.09*0.09=36,所以不含稅價就是1054(1090-36)加稅合計1090這樣的話增值稅附表一銷售額填1054還是1000.
您好,我們是物流行業,屬于2020年受疫情影響困難行業企業,2020年有虧損,2021年有虧損,2022年和2023年都有盈利,為什么20022和2023是先彌補2021年的虧損,而不是先彌補2020年的虧損
老師只有資產負債表和利潤表如何建賬呢?
轉銷無法收回備抵法核算的應收賬款,為什么應收賬款賬面價值不變,貸應收賬款,而不是減少應收賬款賬面價值?請教一下,非常感謝!
老師,我們是貿易型公司,對方來給我們的發票是勞務-打樣費,這個怎么做賬
境內企業五星紅旗船舶,從事國際運輸服務,航次是國內裝貨到國外卸貨,或者國外裝貨到國內卸貨,船員工資和船員管理費以美金支付給境外香港的勞務公司(船員都為中國籍)需要幫他們公司代扣代繳嗎?需要代扣代繳哪些稅,船員的個稅需要代扣代繳嗎 現在支付,2月 3月勞務費 2月 3月 船員都在船上,船在寧波靠港,4月在寧波裝貨船舶才開出去馬來西亞,這種勞務費是否需要代扣代繳
24年第四季度的財務報表有變動,匯算清繳的時候需要去更正申報第四季度報表嗎?如果更正了,需要補稅的話,需要交滯納金嗎
老師調表不調賬,調財務報表嗎
個體工商戶,核定征收的一個月不超3萬,超了會收多少稅
為啥發出成本低利潤就高,能舉例子嗎
能借記原材料嗎?一直沒有庫存商品這個科目
?你好 那你就計入這個科目。? ?看你之前怎么結轉的。現在就怎么沖??
好的,謝謝 老師
?沒事的。 希望能幫到你 滿意請給予評價??
老師,還有點不明,退貨了,那我應付賬款也要減,該怎么做呢?能不能直接這樣寫分錄,借主營業務成本負數 貸應付賬款 某某公司 負數
?你好? ?退貨了。? 你原來是做了收入了 。 你應該不是掛的應付賬款把。 你不做收入嗎??
沒有做收入,這車子要維修好了才知道收多少錢
?你好? 那你 應該是 原來做了原材料的話 。你領用做 :借主營業務成本貸原材料 。 這個配件不是你們公司應該有的庫存嗎??
就常用的有一些庫存 ,其他的都 是要什么就叫人家送什么配件或自己去供應商那里拿過來用,月結付錢。
?你好。 那你就掛應付賬款。 借主營業務成本貸應付賬款。? ?退貨 :借應付賬款? ?借主營業務成本負數? ?
好的,謝謝老師
沒事的。 希望能幫到你 滿意請給予評價??