你好,這里主營業(yè)務(wù)成本主要對應(yīng)的是你的進項,你這里兩者變動比例不一致,所以你這里稅務(wù)預警了,什么原因?qū)е碌模阈枰蚨惥址答仭?/p>
企業(yè)(一般納稅人)與某項交易性金融資產(chǎn)相關(guān)的業(yè)務(wù)如下: 1. 5月1日購入D股票(普通股),支付1000萬購入500萬股,另支付5萬元手續(xù)費,另支付600元增值稅進項稅額; 2. 5月8日該股公布上年度分紅方案,每10股支付現(xiàn)金股利1元(稅后);按分紅方案,將于6月25日實際發(fā)放現(xiàn)金股利; 3. 6月10日,為滿足流動性資金需求,企業(yè)將D股票一次性出售,收到出售價款凈額1200萬元; 4. 持有期間未確認公允價值變動損益,也不考慮其他因素。 計算: 1.出售時企業(yè)需要確認的“投資收益”金額,列出詳細計算過程并對參與計算的數(shù)字做出必要解釋。 2.此次投資共計為企業(yè)帶來的投資收益總額,列出詳細計算過程。 老師請問這道題怎么做
. 分錄題 某企業(yè)發(fā)生下列有關(guān)債券投資的業(yè)務(wù): (1)20X1年1月1日購入當日發(fā)行的4年期到期一次付息債券,面值為1000000元,票面利率為5%,以銀行存款實際支付的全部價款為982120元(其中可抵扣的增值稅進項稅額為120元);該企業(yè)既可能將其持有至到期,又可能隨時出售,將其確認為其他債權(quán)投資。該企業(yè)于每年年末確認利息收入。實際利率為5.1%。 (2)20X1年12月31日,該債券的公允價值為1030000元。 要求:根據(jù)以上資料,逐筆編制相關(guān)會計分錄。 主要是第二問,我寫借:其他債權(quán)投資——公允價值變動47918 貸:其他綜合收益——金融資產(chǎn)公允價值變動47918 都是錯的,我實在不明白哪里怎么寫了?
請教老師:稅務(wù)局發(fā)來:2018年紅字發(fā)票進項稅轉(zhuǎn)出額變動率為 :-0.67637430514973 ,主營業(yè)務(wù)收入變動率 0.174746984915954, ,紅字發(fā)票進項稅額轉(zhuǎn)出與主營業(yè)務(wù)收入變動彈性系數(shù)【紅字發(fā)票進項稅轉(zhuǎn)出額變動率/主營業(yè)務(wù)收入變動率】3.87偏低,可能存在多抵進項,少繳增值稅的風險。 請問這個是什么意思?如何解釋?
某企業(yè)為增值稅一般納稅人,增值稅率為13%,所得稅率為25%,該公司2020年利潤表主營業(yè)務(wù)收入7800萬元,其他業(yè)務(wù)收入1200萬元、利潤總額1080萬元,申報的應(yīng)納稅所得額與利潤總額相同。該公司2020年度發(fā)生的有關(guān)經(jīng)濟業(yè)務(wù)如下:3、因管理不善,報廢購進的生產(chǎn)用料一批,購進價格300000元,賬務(wù)處理為借:營業(yè)外支出300000貸:原材料300000該批材料損失在2020年年度所得稅申報時已按規(guī)定將相關(guān)資料留存?zhèn)洳椤U垎柪蠋?該企業(yè)的賬務(wù)處理是否有問題?若有問題,應(yīng)如何調(diào)整增值稅與企業(yè)所得稅呢?3.中的購進價格是含稅價格嗎?進項稅額應(yīng)轉(zhuǎn)出多少呢?
五、財務(wù)成果核算。要求編制會計分錄,利潤分配進行明細賬分類核算。26、企業(yè)收到東風工廠交來的違反合同罰款5000元,存入銀行。27、某企業(yè)開出轉(zhuǎn)賬支票一張,向某災(zāi)區(qū)捐贈10000元。28、12月末,企業(yè)將各項收入結(jié)轉(zhuǎn)至”本年利潤"賬戶。該企業(yè)本月?lián)p益類(收入)賬戶發(fā)生額如下所示。主營業(yè)務(wù)收入其他業(yè)務(wù)收入公允價值變動損益投資收益營業(yè)外收入1000000300000200008000030000合計143000029、12月末,企業(yè)將各項費用結(jié)轉(zhuǎn)至“本年利潤”賬戶。該企業(yè)本月?lián)p益類(費用)賬戶發(fā)生額如下所示。主營業(yè)務(wù)成本其他業(yè)務(wù)成本營業(yè)稅金及附加40000020000080000銷售費用管理費用4500030000財務(wù)費用20000資產(chǎn)減值損失10000營業(yè)外支出5000合計79000030、12月末,企業(yè)計算本月應(yīng)交所得稅,所得稅率為25%。(利潤總額1430000-790000=640000)31、12月末,企業(yè)將本月所得稅結(jié)轉(zhuǎn)’本年利潤"賬戶。32、通過以上計算該企業(yè)12
老師酒吧充值送酒給客人怎么做賬啊
老師你好,我是新成立的公司,3月有一筆收入進公戶,但是我當時還沒做稅務(wù)登記,這張票開出開入都在四月,那我可以把賬也做在四月嗎?
差額征稅的行業(yè)可以取消差額征稅按常規(guī)的行業(yè)去銷項減進項報稅嗎,
老師我們是石家莊小規(guī)模納稅人, 需要給邢臺項目開發(fā)票,1、開外管證時,今天要開24000元發(fā)票,合同金額我寫多少?合同金額20萬的話,那我開外管證時合同金額寫24000元?還是20萬? 2、我們老板給的是電子版合同,只有合同簽訂日期2024年12月,工期大概35日,那外管證合同有效豈止時間我咋寫? 3、我們是小規(guī)模納稅人,增值稅季報,所得稅季報!4月份不含稅異地開票金額超過10萬元了,我還需要4月底預交增值稅和所得稅款嗎
我們是外貿(mào)企業(yè),我們申報了一筆退稅款,供應(yīng)商是第一次供貨,稅務(wù)發(fā)了函調(diào)給對方稅務(wù)局,對方稅務(wù)局回復函調(diào)說手續(xù)不全,要讓我們出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷,但實際貨物是不需要退回來再銷售的,比如進貨金額80萬,進項稅7.2萬,出口銷售100萬,退稅率9%,請問這筆業(yè)務(wù)如何做會計分錄,如何填寫納稅申報表
某公司,之前的固定資產(chǎn)沒計提過,怎么重新開始做賬計提
我這個問題問到一半就結(jié)束了怎么弄?
2024年補交2017年的一個銷售未入賬的固定資產(chǎn)的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報表(在2017年的增值稅申報表里增加了這筆為未開票收入),請問這筆補稅的完整分錄是什么?需要還原業(yè)務(wù)做賬嗎?網(wǎng)上搜的借:以前年度損益調(diào)整,貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅,這里怎么解釋?
請問休了婚假,績效能不能不發(fā)?
請問老師怎么理解?廠家返利