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年終獎沒有計提的話,已經結賬了,但是想在2020年扣除,需要怎么操作?采用小企業會計準則分錄怎么寫呢?謝謝

2021-02-24 10:25
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-02-24 10:26

借利潤分配未分配利潤貸應付職工薪酬。

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快賬用戶4453 追問 2021-02-24 10:28

這就是所說的記錄到當期損益嗎?

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齊紅老師 解答 2021-02-24 10:30

你好,這不是計當期損益,記當期損益的話,應該是借管理費用貸應付職工薪酬。

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快賬用戶4453 追問 2021-02-24 10:33

也就是企業會計準則比小企業會計準則多了一個以前年度損益調整這個科目過度下是嗎

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齊紅老師 解答 2021-02-24 10:36

你好 是的 是這么做的。

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借利潤分配未分配利潤貸應付職工薪酬。
2021-02-24
你好!建賬后,會計準則是無法修改的,建議重新新建賬套
2024-02-24
您好 請問報銷的時候分錄怎么寫的
2020-12-28
你好可以做借其他應付款貸未分配利潤比較好,不要影響21年利潤比較好,不建議按準則做
2021-06-09
您好!根據您提供的信息,如果這筆費用確實屬于2023年的賬單,但發票是在2024年開具的,并且您的小企業采用小企業會計準則,那么您需要在2024年進行會計處理。 具體操作如下:首先,您需要在2024年的財務報表中,通過“以前年度損益調整”科目來反映這筆費用的調整。其次,將調整金額借記相關費用科目,貸記“以前年度損益調整”科目。最后,將“以前年度損益調整”科目的余額轉入“利潤分配——未分配利潤”科目。這樣,就能確保財務報表的準確性和合規性。
2024-03-12
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