同學(xué)你好 對(duì)的 是這樣的
請(qǐng)問老師,我是個(gè)體戶一般納稅人,老板是按月計(jì)提發(fā)放工資的,現(xiàn)在匯算清繳計(jì)算福利費(fèi),要把職工薪酬總數(shù)減去老板的工資為技術(shù)算福利費(fèi)吧?
老師,請(qǐng)問平時(shí)發(fā)放的月工資里有福利(是不計(jì)入社保基數(shù)的幾項(xiàng)職工福利),工資全額有交個(gè)稅的,所得稅匯繳時(shí)是歸到正常工資薪金支出作為計(jì)算其他各項(xiàng)相關(guān)費(fèi)用扣除的依據(jù)還是職工福利費(fèi)支出限額扣除?
老師您好,請(qǐng)問第一個(gè)問題1、應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi),不計(jì)入工資薪金,不用計(jì)算個(gè)稅是吧?第二個(gè)問題2、匯算清繳時(shí)需要按照管理費(fèi)用-福利費(fèi)、銷售費(fèi)用-福利費(fèi)、生產(chǎn)成本-福利費(fèi)、等等二級(jí)科目福利費(fèi),來調(diào)增應(yīng)納稅所得額是嗎?蟹蟹
郭老師,我們平時(shí)買菜呀什么福利費(fèi),放在管理費(fèi)用福利費(fèi)里面,有計(jì)提應(yīng)付職工薪酬,現(xiàn)在所得稅匯算,我們工資總額有寫了貸方金額,那福利費(fèi),要把這個(gè)管理費(fèi)用的福利費(fèi),再列到員工福利那一欄嗎
老師你好,我想問一下比如給員工端午發(fā)粽子,每個(gè)人都有,我是計(jì)提到應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)里吧,然后需要按照價(jià)格加到他們工資里面申報(bào)個(gè)稅是嗎?企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候是放到職工福利費(fèi)里面?
老師酒吧充值送酒給客人怎么做賬啊
老師你好,我是新成立的公司,3月有一筆收入進(jìn)公戶,但是我當(dāng)時(shí)還沒做稅務(wù)登記,這張票開出開入都在四月,那我可以把賬也做在四月嗎?
差額征稅的行業(yè)可以取消差額征稅按常規(guī)的行業(yè)去銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)報(bào)稅嗎,
老師我們是石家莊小規(guī)模納稅人, 需要給邢臺(tái)項(xiàng)目開發(fā)票,1、開外管證時(shí),今天要開24000元發(fā)票,合同金額我寫多少?合同金額20萬的話,那我開外管證時(shí)合同金額寫24000元?還是20萬? 2、我們老板給的是電子版合同,只有合同簽訂日期2024年12月,工期大概35日,那外管證合同有效豈止時(shí)間我咋寫? 3、我們是小規(guī)模納稅人,增值稅季報(bào),所得稅季報(bào)!4月份不含稅異地開票金額超過10萬元了,我還需要4月底預(yù)交增值稅和所得稅款嗎
我們是外貿(mào)企業(yè),我們申報(bào)了一筆退稅款,供應(yīng)商是第一次供貨,稅務(wù)發(fā)了函調(diào)給對(duì)方稅務(wù)局,對(duì)方稅務(wù)局回復(fù)函調(diào)說手續(xù)不全,要讓我們出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷,但實(shí)際貨物是不需要退回來再銷售的,比如進(jìn)貨金額80萬,進(jìn)項(xiàng)稅7.2萬,出口銷售100萬,退稅率9%,請(qǐng)問這筆業(yè)務(wù)如何做會(huì)計(jì)分錄,如何填寫納稅申報(bào)表
某公司,之前的固定資產(chǎn)沒計(jì)提過,怎么重新開始做賬計(jì)提
我這個(gè)問題問到一半就結(jié)束了怎么弄?
2024年補(bǔ)交2017年的一個(gè)銷售未入賬的固定資產(chǎn)的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報(bào)表(在2017年的增值稅申報(bào)表里增加了這筆為未開票收入),請(qǐng)問這筆補(bǔ)稅的完整分錄是什么?需要還原業(yè)務(wù)做賬嗎?網(wǎng)上搜的借:以前年度損益調(diào)整,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅,這里怎么解釋?
請(qǐng)問休了婚假,績(jī)效能不能不發(fā)?
請(qǐng)問老師怎么理解?廠家返利