你好 只要是這個項目的可以
老師,單位2020年6月收到一筆專項資金25萬,是專門用于激光磁治療儀這個項目的。那2020年6月以前用于這個項目的費用可以算到這25萬里面嗎
老師,收到科技局25萬的專項資金計入哪個科目。專門用于激光磁治療儀的研發使用。單位是醫療設備的研發生產銷售公司。
2、2019年4月1日,甲公司開始建造一項工程,該工程支出合計為1,300,000元,其中,2019年4月1日支出500,000元,2019年10月1日支出300,000元,2020年1月1日支出500,000元。該工程資金來源于下列兩筆:(1)2019年4月1日從銀行取得一筆專門借款,金額為1,000,000元,期限3年,利率為6%,利息于每年4月1日支付。未使用借款部分的存款月利率為0.03%。(2)2019年1月1日從銀行取得一筆一般借款,金額為2,000,000元,期限2年,利率為7%,利息于每年1月1日支付。該工程與2020年12月31日達到預定可使用狀態,其中2020年3月1日至2020年7月1日該工程由于合同糾紛停工4個月。要求:計算甲公司與該工程有關的專門借款利息資本化的金額。這個專門借款資本化期間的應付利息不應該是1000000×6%×11÷12+1000000×6%×6÷12嗎?2019年4月一號到2020年3月一號,11個月再加上2020年7月一號到2020年12月31號,6個月
老師好,我們公司全年收到一筆專款專用的政府補助,一共150萬,要求其中25萬可以用于發放研發人員工資,另外125萬用于采購固定資產等設備。25萬我去年已根據研發人員工資沖抵掉,還有125萬,因為是針對三年期項目的補助,我掛到遞延收益里了,但是直到現在公司并未收到購買設備的發票,因為只付了200萬定金,合同總額5000多萬,我掛的預付賬款,那我能用遞延收益去沖抵這個預付賬款嗎
老師好,我們公司全年收到一筆專款專用的政府補助,一共150萬,要求其中25萬可以用于發放研發人員工資,另外125萬用于采購固定資產等設備。25萬我去年已根據研發人員工資沖抵掉,還有125萬,因為是針對三年期項目的補助,我掛到遞延收益里了,但是直到現在公司并未收到購買設備的發票,因為只付了200萬定金,合同總額5000多萬,我掛的預付賬款,那我能用遞延收益去沖抵這個預付賬款嗎
老師,我們是一個五金商行個體戶,購買的貨物超多,購進的各種貨物是不是要先入庫存商品再結轉成本?還是直接計入主營業務成本?假如計入庫存商品,那二級科目怎么設置比較簡單,因為貨物品種太多了,不能一一列舉設置,麻煩老師指導一下怎么設置二級科目?能不能只設置一個二級科目就行,主要貨品太多沒法細分,老師可以列舉一些比較常見大類給我們參考嗎?謝謝
老師,計入工程成本沒有發票要調增主營業務成本,匯算清繳應填寫哪一欄?
公司注銷補繳的工傷報銷費用和滯納金,我怎么做賬
老師,2022年12月小規模納稅人享受增值稅什么優惠政策呢?
老師,匯算清繳的職工薪酬工資跟個稅的不一致,差點,可以嗎,賬上多,個稅申報的少
給農民工代發工資,需要繳納個稅嗎?還是直接做個工資表可以抵成本
老師,向銀行借款的合同,交印花稅嗎?合同金額3000萬,稅率多少,怎么算
老師,是審計委員會過半數成員不得在公司擔任除董事以外的其他職務么?
老師增值稅是拿銷項稅額減去進項稅額就是實際要交的增值稅嗎?
請問給股東分配利潤是根據什么分配的,賬上跟股東有掛賬應該怎么處理
老師,只要是這個項目的費用,不管是哪年的,都可以算到這25萬里面啊
你好是的,只要是用在這個項目地,刻意啊。
老師,無票收入的分錄怎么做。
借銀行存款 貸主營業務收入 應交稅費應交增值稅銷項。
老師,就是和有發票做法是一樣的啊。
是的,和有發票的事一樣做。
老師,應收賬款貸方負數啥意思
錯了,應收賬款借方負數啥意思
應收賬款借方余額-88919
你好,這個是預收別人的款項。