1、上一納稅年度 1-12月均在同一單位任職且預扣預繳申報了工資薪金所得個人所得稅; 2、上一納稅年度 1-12月的累計工資薪金收入(包括全年一次性獎金等各類工資薪金所得,且不扣減任何費用及免稅收入)不超過6萬元; 3、本納稅年度自1月起, 仍在該單位任職受雇并取得工資薪金所得 符合這個條件的可以選擇是一次可以抵扣6萬,不需要按月5000抵扣的。 不符合的選擇,否還是按照上年的計算方法。
老師,您好!我想咨詢下在申報2021年1月份個稅時提示“是否按照6萬元直接扣除”選擇“是”是什么意思?選擇“否”又是什么意思呢?
2022年1月報個人所得稅,出現的選項,是否直接按照扣除6萬元扣除,,顯示的3個條件是什么意思
申報個稅在“是否直接按照6萬元扣除”我選擇“是”以后,申報個稅時減除費用那里還是顯示5000,為什么會這樣呀?選了是以后,減除費用那里不是應該變成6萬嗎
申報個稅在“是否直接按照6萬元扣除”我選擇“是”以后,申報個稅時減除費用那里還是顯示5000,為什么會這樣呀?選了是以后,減除費用那里不是應該變成6萬嗎
老師個稅按6萬元來扣除的標準是什么呀,我們老板從2021年10月份開始申報個人所得稅,然后2022年1月申報時選擇60000元扣除標準可以嗎
老師,工廠無人值守設備屬固定資產哪類
倉管沒給進貨單,但車間已用,怎么做憑證
總公司中標項目授權給分公司核算,但前期費用發票都是總公司,可以內部轉賬給分公司做成本應收分公司的錢嗎
我們公司原營業執照注冊資本400多萬,23年底更換營業執照注冊資本為5000多萬,后來我們主管部門注資6000多萬,我把營業執照上5000多萬的注冊資本作實收資本,多余的擺在資本公積,這樣賬務處理對嗎? 現在稅務要我們交實收資本+資本公積一共6000多萬的印花稅,這個印花稅稅是交這一次還是以后每年都要按這個6000多萬交印花稅
老師,金蝶云星空企業版,固定資產卡片初始化,沒有會計政策,財務信息下面都是灰色的,我應該如何正確的錄入,怎么操作,錄入初始化的固定資產卡片
老師,固定資產清理,在借方余額表示什么
代買購置稅和保險。可以代買的吧?就是別人從我們這里買車,我們把這個車輛購置稅收了,買了 然后發票是對方名字的。賬務處理咋做的 是這樣做嗎? 我已經借銀行存款89800 貸應收賬款89800 開票,借應收賬款 74500,15300代付保險和上牌的。收款89800,開票74500,其中15300是保險跟車輛購置稅代付的。 分錄。開票時借應收賬款 74500主營業務 銷項稅額 收到款項,借銀行存款89800 應收賬款74500 其他應付款 車輛購置稅 和保險15300 代付車輛購置稅跟保險。借其他應付款車購稅和保險 貸銀行存款。這樣做對嗎
老師,你好,匯算清繳時,資產負債表和利潤表年報直接填寫提交就可以了嗎?
老師,好。我們是集團公司,總公司拿專利權價值100萬投資子公司,1、做賬時都需要什么手續?2,怎么證明專利權價值100萬,3、需要繳納印花稅嗎?
我只是一個會計,員工報銷單上面只有會計主管和復核這里簽字,我應該在哪里簽字比較好,以前的會計都在會計主管這里簽字的,我覺得好像不對,我只是一個小會計呀,如果我不在會計主管這里簽字的話,這里也是空著,平時簽字就報銷人,會計,副所長,所長這四個人
老師,這扣除的6萬元是針對2020年全年的還是新2021年全年的呀?
你好 21年的 21年的 當年的
嗯,那6萬是真扣錢還是怎么啊
老師,那今年開始每月還用報個稅嗎?不是都直接扣除6萬元了嗎
你好 是抵扣個稅 扣啥錢
老師,您能通俗的幫我解釋下么?我感覺我似懂非懂。 我看了我們員工都不超6萬,那是不是得選擇“是”?
你好,一個月可以抵扣5000,你能理解嗎?只不過是把這個5000換成了6萬而已。
累計扣除費用,你能理解這個累積扣除費用嗎?
累積扣除費用意思就是積累下來的可以減掉的錢,是嗎?老師
(收入減去6萬-其他的扣除*稅率-速算扣除 按這個交個稅的 六萬是抵扣個稅的 抵扣個稅不是扣錢 不是剪掉的錢
好的,老師,這下我理解了。我們這兒員工每個月不超5000,每年不超6萬,所以我都忘記這個公式了。老師,那我們是不是得選擇“是”直接扣除6萬元呢
你好 是的 符合要求的選擇 是
嗯嗯,謝謝老師的耐心解答
不用客氣 新年快樂
也祝老師新年快樂,明天就把這個稅報了。老師,點了“是”,后面就正常申報了吧
是的 其他的不變 還是一樣的
嗯,好嘞!感謝老師
不用客氣 早點休息
老師,我再麻煩您一次:那今年萬一有員工離職,年初已按6萬元扣除了,那怎么辦呢
匯算清繳在調整就可以的