新年好,之前公司購車開的專票進項稅額是50000,沒有完全抵扣,留抵稅額還有多少呢?
老師 我們7月有銷項 但是之前的進項全抵扣完了 不需要交稅 那我現在怎么做分錄?憑證后要附什么?
老師,之前公司購車開的專票進項稅額是50000,沒有完全抵扣,那這個月的銷項稅是506,需要怎么做分錄??
固定資產沒折舊完就出售了,之前進項稅額全額抵扣了 那現在出售了開了銷項發票,之前的進項要轉出或者需要怎么處理嗎 還是就出售做賬就行
公司之前進項都已經抵扣了,現在這個月沒有銷項稅額,前期的進項發票需要紅沖,那么這個月報稅的時候銷項稅為0,進項稅為負數嗎,這期需要補稅嗎,稅怎么交的?
你好,本月銷項稅大于進項稅,但是有以前還未抵扣完的進項,這個月需要做什么分錄
、2×24年6月17日,甲公司銷售A、B、C三種商品 請教一下,非常感謝!給乙公司,并簽訂一份銷售合同,售價總額1000萬元。已知,如果單獨銷售A、B、C三種商品,其價格分別為200萬元、300萬元、500萬元。根據以往慣例,甲公司經常以組合方式銷售B、C產品,組合價為600萬元;A產品經常以200萬元的價格出售。不考慮其他因素,甲公司該批合同中C產品應分攤的交易價格為( )萬元。
有兩個員工去年不滿6萬,但今年會超過6萬,但是前面幾個月已經按6萬申報。這個應該如何處理?
請教一下,非常感謝!煩請詳細解說一下,計算遞延所得稅-5萬元 計算所得稅費用95萬元 為什么是用遞延所得稅資產/負債的當期發生額計算,為什么不是用遞延所得稅資產/負債的年末余額計算呢?
您好老師,現在個體工商戶還有核定征收嗎?
老師 制造業企業成本結轉的流程一般是怎么樣的
老師,您好 一般納稅人認證了部分發票,同一個月,有認證進項,有交稅,分錄怎么做
請問傭金匯算扣除比例是按全年收入,還是某一單合同的收入,怎么填申報表
還款的時候怎么寫,還給這個公司錢怎么分錄
提供再生鋁的加工費開票可以即征即退嗎
老師,為什么社保增加一個人員,社保費用比之前的平均值要高
4860.8留底扣的
你好,留抵稅額是4860.8,銷項稅是506。 做一筆銷項稅額的分錄 借:應收賬款等科目?,貸:主營業務收入 ,??應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)506 然后做一筆結轉分錄 借:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)506, 貸:應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅)506
這樣就可以了是嗎??不用在做別的分錄了?
你好,是的,這樣就可以了,不用再做別的分錄