您好 外購商品贈送客戶,進(jìn)項(xiàng)稅額可以抵扣 視同銷售 繳納銷項(xiàng)稅額
老師,請問商貿(mào)公司購買的手表(送客戶)可以抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎?
老師,請問下外購的手機(jī)送給客戶能抵進(jìn)項(xiàng)稅嗎?
老師請問外購的粽子和手機(jī)送給客戶進(jìn)項(xiàng)稅額可以抵扣嗎
老師給客戶送的手機(jī),我們的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票能入賬嗎
老師請問業(yè)務(wù)招待費(fèi)(給客戶送手機(jī))專票可以低進(jìn)項(xiàng)嗎?
老師,工商年報(bào)社保基數(shù)的填寫,是填每個(gè)人每個(gè)月的數(shù)據(jù)還是按照所有人每個(gè)月的乘積結(jié)果填寫?
老師,這個(gè)合同,這個(gè)營業(yè)執(zhí)照,開建筑服務(wù)勞務(wù)費(fèi),可以哇
老師,單位公戶往個(gè)人卡上打租賃款,但是,個(gè)人因?yàn)槎惤饐栴},不給開發(fā)票,這種情況下,只能從個(gè)人給他打款嗎?
請問老師一月份的時(shí)候有十多筆報(bào)銷做錯(cuò)了已經(jīng)轉(zhuǎn)了,發(fā)現(xiàn)重復(fù)轉(zhuǎn)了也做賬了,現(xiàn)在該怎么辦呢?
洗浴中心送給顧客的代金券應(yīng)該記收入嗎?
請問,甲公司注資100萬,兩個(gè)股東分別占60%和40%,甲公司100萬均已實(shí)繳。甲公司連續(xù)三年虧損。 現(xiàn)我司0元購買其中一個(gè)股東的股權(quán),占甲公司40%的股份,認(rèn)繳40萬(前股東已實(shí)繳)。 想問,我司的會計(jì)處理及需要交什么稅?
請教老師,我們是物業(yè)公司,找房東租了房子,又轉(zhuǎn)租岀去了,請問一下我們物業(yè)公司付給房東的租金等怎么做會計(jì)分錄?
請問下,一人一號制具體是哪個(gè)文件,怎么查不到呀?
老師,供應(yīng)商給我們的往來詢證函,對方是營業(yè)收入科目,我怎么核對呢,我在賬簿里找什么科目呢?
一般納稅人,本月預(yù)收不動產(chǎn)租賃5萬,因?yàn)樽赓U期不確定,暫時(shí)不開發(fā)票,下月初怎么什么增值稅
就是凡是視同銷售的都能抵扣是吧?年會獎品就不能抵對嗎?
1.企業(yè)外購抽獎活動禮品在年會上無論是贈與本單位員工,還是贈與本單位以外人員(如客戶等),均屬于用于集體福利或個(gè)人消費(fèi),即使取得了增值稅專用發(fā)票,其進(jìn)項(xiàng)稅額亦不能抵扣銷項(xiàng)稅額。 2.如果企業(yè)用于抽獎活動的禮品為自產(chǎn)產(chǎn)品或委托加工的產(chǎn)品,在年會上無論是贈與本單位員工,還是贈與本單位以外人員(如客戶等),均應(yīng)當(dāng)視同銷售,按照市場價(jià)確認(rèn)銷售收入,繳納增值稅。 3.在年會上,本單位員工取得贈送的禮品,應(yīng)并入其當(dāng)月工資薪金,企業(yè)按照“工資薪金所得”項(xiàng)目代扣代繳個(gè)人所得稅;本單位以外人員(如客戶等)取得贈送的禮品,企業(yè)應(yīng)按照“其他所得”項(xiàng)目,按照20%稅率代扣代繳個(gè)人所得稅。
明白了,非常感謝老師的詳細(xì)解答!
不用客氣,祝你生活愉快