你好! 1.借固定資產清理90 累計折舊362 貸固定資產452
老師這道題幫忙解一下唄十分感謝
老師這道題的分錄幫忙寫一下唄
老師 幫忙把這道題的分錄寫一下
老師,幫忙寫一下這道題的分錄,這道題實在不會。
老師 麻煩幫忙解答一下這道題唄 謝謝老師
老師請問一下開辦期間老板墊進來的錢現在要轉資本,目前墊的錢用其他應付記錄的,要轉資本怎么寫分錄呢?
垃圾清運可以開13%的發票嗎
老師,酒吧上個月酒水沒有盤點,導致現在沒有期初,也沒有本月盤點,只有本月入庫金額,現在該怎么結轉三月銷售成本啊,根據入庫金額來算肯定是不對的
老師您好,欠繳社保的滯納金和利息是計入營業外支出嗎?匯算清繳的時候納稅調增?
勾選認證的時候,只允許抵扣賬面上本月的進項稅嗎?
老師,這個邊際資本成本不是應該加權平均嗎,為什么答案上是目標資本結構*個別資本成本,沒有加權平均啊
老師,我納稅申報的時候,主表的銷賬稅額總叔是對的,但明細加起來不對,是附表的數據帶不過來嗎?
社保繳費工資既有2360也有2520可以嗎
增值稅怎么結轉,分錄怎么做
電子銀行承兌票點了付款申請后查詢票狀態是日終自動回退票還有3天到期我提前點了
2.借銀行存款175.5 貸固定資產清理150 應交稅費…應交增值稅(銷項稅額)25.5
第一個金額是88吧
3.借固定資產清理8 貸銀行存款8
1.借固定資產清理88 累計折舊364 貸固定資產452 (以這一回答為準)
怎么和資產處置損益沒有關系呀?第二步沒有理解為什么是固定資產清理150 而不是第一步的88 差額不是計入資產處置損益么?
固定資產清理150-88-8=54 借固定資產清理54 貸資產處置收益54
好的 謝謝
不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望對我的回復及時給予評價。謝謝