你好 服務(wù)結(jié)束后就可以 結(jié)轉(zhuǎn)成本了。 如果你們是按進(jìn)度完成的話 按進(jìn)度做收入結(jié)轉(zhuǎn)成本的。
服務(wù)收入怎么做結(jié)轉(zhuǎn)成本的會(huì)計(jì)分錄
請(qǐng)問老師:招標(biāo)代理公司,開具服務(wù)發(fā)票,收到服務(wù)費(fèi),會(huì)計(jì)分錄怎么寫?結(jié)轉(zhuǎn)成本分錄又該怎么寫?
原材料驗(yàn)收入庫(kù)結(jié)轉(zhuǎn)實(shí)際成本,怎么做會(huì)計(jì)分錄?
建筑服務(wù)裝飾工程費(fèi)怎么做會(huì)計(jì)分錄,需要結(jié)轉(zhuǎn)成本的話怎么做會(huì)計(jì)分錄
服務(wù)類收入怎么確認(rèn)收入,結(jié)轉(zhuǎn)成本,會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么做
你好老師公司被稽2020年的發(fā)票查造成的補(bǔ)交增值稅及滯納金,分錄是借利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出貸應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅借應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅貸銀行存款滯納金:借營(yíng)業(yè)外支出—稅收滯納金貸銀行存款分錄這樣做對(duì)嗎?
老師,我們企業(yè)所得稅需要報(bào)0,季末資產(chǎn)總額報(bào)0.01萬(wàn),下一步提示資產(chǎn)總額填報(bào)有誤,填報(bào)的資產(chǎn)總額為負(fù)數(shù),我可以繼續(xù)申報(bào)嗎
小規(guī)模企業(yè)2024年9月成立工商年報(bào)認(rèn)繳出資時(shí)間怎么填?
老師,我們是一般納稅人,開票開:工藝品,稅率是多少呀?
我們是租車公司。有人從租車平臺(tái)上下單,比如50,然后平臺(tái)扣掉20,剩下的30才是我們的收入,然后平臺(tái)給我們開票了,這個(gè)咋做分錄呢
當(dāng)有人給公司提供勞務(wù),收到錢后又把個(gè)人所得稅存到公司賬戶時(shí),會(huì)計(jì)怎么入賬
老師,請(qǐng)問一下文化事業(yè)稅,怎么交呢?
老師,一般納稅人個(gè)體戶報(bào)這個(gè)A表經(jīng)營(yíng)所得稅對(duì)嗎?
事業(yè)單位出售辦公家具收到的價(jià)款 會(huì)計(jì)處理涉及的科目包括? 一 在建工程 二 銀行存款 三 應(yīng)繳財(cái)政款 四 單位管理費(fèi)用
使用權(quán)資產(chǎn)在企業(yè)所得稅匯算清繳進(jìn)項(xiàng)納稅調(diào)整的時(shí)候,具體是怎么調(diào)整的呢?
做到什么科目
?你好 借銀行存款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-服務(wù)收入? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅? 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸銀行存款? 應(yīng)付職工薪酬 等??
服務(wù)收入可以不結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎
成本都在工資里面的話,服務(wù)收入可以不結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎
?你好 你都有收入了? ?必須要對(duì)應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本的。 收入成本配比??
服務(wù)收入的毛利大概是多少呢
?你好 這個(gè)看你們自己企業(yè) 一般在20-30%左右??
可以借方主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸方管理費(fèi)用-工資嗎?然后正常計(jì)提公司全員的工資和支付工資
?你好? ? ? 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-工資貸應(yīng)付職工薪酬-工資? ?這樣來做??
這樣的話會(huì)影響我的應(yīng)付職工薪酬的數(shù)據(jù)吧
?你好? ?你本身服務(wù)類型的公司? 服務(wù)人員工資就是要計(jì)入成本去的。? ? 本來就得走應(yīng)付職工薪酬科目的?
我的主營(yíng)是賣產(chǎn)品的,帶著做的服務(wù)收入
?你好? 那你們這部分服務(wù)收入也得有成本的。? 公司人員提供的工資? 做成本?