齊紅老師
職稱:注冊會計師;財稅講師
這個合伙企業啊,都是按照這個經營所得來進行申報,這個個稅這個合伙人啊,他們是不拿工資的,每一個月扣5000,也就是說假這一邊還有納稅調整兩千一個月以這一邊不調整。
甲的話工資發的7000,就納稅調整,2000,乙方的話不調整。
老師:這個調增的話,是在綜合所得匯算清繳調增還是在生產經營所得匯算清繳調增呢?
老師:您看我理解的對不對,就是甲一年的工資是84000元,乙一年的工資是60000元,他們的綜合所得匯算清繳的時候,不需要再補稅; 生產經營所得匯算清繳的時候,工資調增144000元,這時候是以144000補繳個稅嗎?(比如利潤總額為0)
生產經營所得里面進行調整的
對了,你這里理解是正確的同學。
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甲的話工資發的7000,就納稅調整,2000,乙方的話不調整。
老師:這個調增的話,是在綜合所得匯算清繳調增還是在生產經營所得匯算清繳調增呢?
老師:您看我理解的對不對,就是甲一年的工資是84000元,乙一年的工資是60000元,他們的綜合所得匯算清繳的時候,不需要再補稅; 生產經營所得匯算清繳的時候,工資調增144000元,這時候是以144000補繳個稅嗎?(比如利潤總額為0)
生產經營所得里面進行調整的
對了,你這里理解是正確的同學。