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老師:我對合伙企業合伙人每月領工資,年底匯算清繳不太明白,請您幫我分析一下。合伙企業(2個合伙人),如果合伙人每個月都領工資(甲:7000元/月,甲每月有2000元的專項附加扣除;乙:5000元/月),年底企業的利潤總額剛好為0,以前年度沒有虧損。那兩個合伙人的綜合所得和生產經營所得匯算清繳的時候,分別要怎么做,需要怎么調增,個稅分別怎么計算呢?

2021-02-05 15:22
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-02-05 15:25

這個合伙企業啊,都是按照這個經營所得來進行申報,這個個稅這個合伙人啊,他們是不拿工資的,每一個月扣5000,也就是說假這一邊還有納稅調整兩千一個月以這一邊不調整。

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齊紅老師 解答 2021-02-05 15:26

甲的話工資發的7000,就納稅調整,2000,乙方的話不調整。

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快賬用戶8854 追問 2021-02-05 15:30

老師:這個調增的話,是在綜合所得匯算清繳調增還是在生產經營所得匯算清繳調增呢?

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快賬用戶8854 追問 2021-02-05 15:51

老師:您看我理解的對不對,就是甲一年的工資是84000元,乙一年的工資是60000元,他們的綜合所得匯算清繳的時候,不需要再補稅; 生產經營所得匯算清繳的時候,工資調增144000元,這時候是以144000補繳個稅嗎?(比如利潤總額為0)

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齊紅老師 解答 2021-02-05 16:03

生產經營所得里面進行調整的

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齊紅老師 解答 2021-02-05 16:04

對了,你這里理解是正確的同學。

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