你好,都是有限公司的,不需要交企業(yè)所得稅,借銀行存款貸投資收益。
老師,收到我司投資的公司分紅款應(yīng)該怎么做分錄呢?要交企業(yè)所得稅嗎
你好,我們公司沒有支出過投資款,但是卻收到了別家公司轉(zhuǎn)入的分紅,應(yīng)該怎么入賬,需要交企業(yè)所得稅嗎?
公司投資其他公司獲得的股東分紅應(yīng)該怎么申報(bào)?企業(yè)所得稅要交嗎
老師請(qǐng)問,我公司對(duì)外投資,對(duì)方公司贏利,我公司收到分紅,需要交企業(yè)所得稅嗎
A公司投資B公司,A公司轉(zhuǎn)投資款分錄怎么做?年底收到B分紅,分錄又應(yīng)該怎么做?收到分紅時(shí)需要交什么稅?
你好老師,小型微利企業(yè)的條件里面年度應(yīng)納稅所得額小于等于三百萬是怎么確定的
老師,給客戶的客戶開具增值稅專用發(fā)票可以嗎
老板讓算某個(gè)客戶的回款率,怎么計(jì)算
老師以前年度的無票支出分錄:借管理費(fèi)貸現(xiàn)金,這樣可以減少未分配利潤(rùn),今年匯算清繳前入賬,對(duì)以前年度的所得稅有影響嗎?
第九題10000怎么來的 不懂
由郭老師回答我的問題
房產(chǎn)測(cè)繪費(fèi)計(jì)入什么科目
公司工程款100萬(含稅金額),然后對(duì)方要開9%的發(fā)票給我們公司,我們補(bǔ)6%稅點(diǎn)。那這個(gè)稅點(diǎn)可以直接在結(jié)算單上體現(xiàn)嗎?就是100萬/1.09*0.06=5.5萬,結(jié)算單上面直接加一行補(bǔ)稅點(diǎn)6%,100萬+5.5萬=105.5萬,然后開票給我們公司,我們按105.5萬付款。這樣違規(guī)么? 還是說直接100萬工程款就叫對(duì)方開100萬含稅金額的發(fā)票,我們公司另外單獨(dú)別的形式補(bǔ)他們5.5萬?
老師,這樣啟用數(shù)量輔助核算會(huì)累積每天的入庫(kù)數(shù)量嗎?如果出庫(kù)會(huì)在總庫(kù)存數(shù)量里面減少嗎?還需要重新用表格單獨(dú)做重量統(tǒng)計(jì)嗎
我做的是酒店業(yè),請(qǐng)問老板花費(fèi)的錢做什么科目,比如買水果,買毛衣,都是自己用,怎么做分錄?