您好, 簽訂的是什么合同呢?
老師,成立的勞動(dòng)個(gè)體服務(wù)部,給建筑安裝公司承接的清包工業(yè)務(wù),開具的勞務(wù)費(fèi),應(yīng)該屬于建筑安裝業(yè)征收,還是屬于服務(wù)業(yè)征收稅收
老師,給工程提供燈具及安裝完成這種屬于勞務(wù)還是建筑服務(wù)
老師,公司簽了工地合同,安裝燈具線路的時(shí)候是請(qǐng)別個(gè)個(gè)體來安裝的,請(qǐng)問這個(gè)是屬于燈具安裝服務(wù),還是勞務(wù)?
老師,我公司為某公司的工程項(xiàng)目銷售管材并提供安裝服務(wù),發(fā)票是按銷售貨物13個(gè)點(diǎn)開具的,安裝服務(wù)是購買了建筑勞務(wù)公司的勞務(wù),請(qǐng)問勞務(wù)公司要怎么開票給我公司,屬于建筑服務(wù)嗎?發(fā)票需要注明項(xiàng)目名稱嗎?
吊車帶人提供風(fēng)電設(shè)備安裝及風(fēng)電設(shè)備更換(需要吊上去安裝),屬于裝卸搬運(yùn)收入還是建筑服務(wù)-工程服務(wù)?
3、甲企業(yè)2017年11月1日以1204萬元的價(jià)格(其中,4萬元為相關(guān)費(fèi)用)購入乙企業(yè)2017年1月1日發(fā)行的五年期一次還本付息債券,債券面值總額1000萬元,票面年利率12%.甲企業(yè)采用直線法對(duì)債券溢價(jià)進(jìn)行攤銷,甲企業(yè)2017年應(yīng)攤銷的債券溢價(jià)為( )萬元。這題不懂為啥要除剩余月份還要乘2
老師個(gè)體戶的經(jīng)營(yíng)者社保交的是靈活就業(yè)的,申報(bào)經(jīng)營(yíng)所得時(shí)扣除多少社保費(fèi)
這個(gè)消費(fèi)稅征收管理的納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間,這里的銷售和自產(chǎn)自用,還有進(jìn)口這 3 個(gè)老師說同增值稅一樣,我在增值稅里沒看見啊,他啥意思?
委托加工收回的消費(fèi)稅如果直接用于出售是不用交消費(fèi)稅,是因?yàn)樵诎堰@個(gè)貨物委托別人的時(shí)候已經(jīng)交過了,所以不交對(duì)嗎?
關(guān)稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關(guān)稅計(jì)稅價(jià)格,加關(guān)稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計(jì)稅價(jià)格這里,委托加工應(yīng)收消費(fèi)品,為啥委托方不是增值稅納稅義務(wù)人啊?
這個(gè)為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實(shí)際收取的不含增值稅的全部?jī)r(jià)款征收消費(fèi)稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費(fèi)稅的計(jì)稅基礎(chǔ),不扣減舊貨物的回收價(jià)格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個(gè)后邊為啥是 20??2000 啊
正常來說。銷售包安裝那就是銷售商品。銷售和安裝分開就屬于一個(gè)銷售一個(gè)安裝。
銷售包安裝,安裝費(fèi)就開在銷售貨物里面,銷售和安裝分開,就一個(gè)開貨物,一個(gè)開安裝服務(wù)嗎?
是的是的 就是這樣處理。
如果我請(qǐng)對(duì)方安裝,給我開了建筑服務(wù)的發(fā)票,我核定的是貨物,是不是開回來的票,我就抵扣不了增值稅了
您收到的進(jìn)項(xiàng)可以抵扣銷項(xiàng)。
我們核定的是貨物,開回來的服務(wù),可以抵扣貨物的增值稅嗎?
可以抵扣增值稅的有疑問嗎?
是的,有疑問
可以抵扣增值稅的 沒有文件說不能抵扣 沒有文件說進(jìn)項(xiàng)要一一對(duì)應(yīng)
但是應(yīng)該出現(xiàn)服務(wù)那欄,不會(huì)出現(xiàn)在貨物那一欄吧?
您好您方便截圖發(fā)來看一下嗎?
還沒有申報(bào)呢
你好 那您說的 應(yīng)該出現(xiàn)服務(wù)那欄,不會(huì)出現(xiàn)在貨物那一欄 現(xiàn)在說的不是進(jìn)項(xiàng)的問題嗎 ???
進(jìn)項(xiàng)就填寫當(dāng)期認(rèn)證抵扣的進(jìn)項(xiàng)就可以了?
不是增值稅的問題了,是出現(xiàn)在貨物那欄還是服務(wù)那欄的問題
您是又一個(gè)問題了嗎?
嗯呢,是滴
您好 您問題變了您需要提示老師一下,老師的思維還停留在您第一個(gè)問題呢。 安實(shí)際,銷售商品就填寫銷售商品,那一欄 列 提供服務(wù)就填寫在提供服務(wù)等那一列。
好的,謝謝老師,進(jìn)項(xiàng)回來的服務(wù)也填自動(dòng)生成在服務(wù)那一欄是嗎?
進(jìn)項(xiàng)不分服務(wù)和商品,就填寫附表②在當(dāng)期認(rèn)證抵扣的進(jìn)項(xiàng)。你是不是第一次報(bào)增值稅的申報(bào)表?您看一下附表二竟有什么。 后面回復(fù)您第二個(gè)問題是指銷售額。