你們是核定的 安收入*核定率 看這個金額超沒超過一百萬 400萬*5% 這里面100萬安5% 剩下的10%
請問第一 二季度企業所得稅是小微交,第三季度超過小微標準300萬是按高企交的,如果第四季度是虧損了不用交稅,那么一年來算的是交多稅,是否匯算清繳時退稅嗎?那這種情況是小微還是高企
老師好,小微企業,企業所得稅季度預繳的時候,不超過100萬的營業收入,按照5%還是25繳稅? 如果按照5%,是不是需要填減免稅明細表直接抵免?
小微企業是每個季度收入不超過100萬按5%征收企業所得稅所得稅,還是一年不超過100萬才可以按5%呢?如果每個季度將近100萬,那么一年就將近400多萬,那么最后所得稅匯算清繳時如果減去成本后需要交稅,那么按5%還是10%?還是25%呢?
小微企業是每個季度收入不超過100萬按5%征收企業所得稅所得稅,還是一年不超過100萬收入才可以按5%呢?如果每個季度將近100萬收入,那么一年就將近400多萬,那么最后所得稅匯算清繳時如果減去成本后需要交稅,那么按5%還是10%?還是25%呢?
老師:小型微利企業沒有超過100萬的按5%,這個100萬是收入在100以內嗎?這個計算能告訴我一下嗎?,比如50萬收入,減去成本40萬,剩10萬要繳的個人所得稅,計算公式是怎么算
老師,收到股東借款放短期借款不合適吧
老師工商年報里保險繳費在哪里查呀
老師,公司當年買車時是貸款購買的,所以當時記賬時車的價值里有利息費用,借:固定資產50萬,貸:其他應付款50萬。現在車又提前還款了,借:其他應付款48萬,貸:銀行存款48萬,請問提前還款少交的那部分利息該該怎么記賬平掉?
請問我們一般納稅人,但用小企業準則,24年10月開具通行費發票,但當時未報銷入賬,也未實際付款,若25年正常入賬付款,24年的企業所得稅匯算清繳應如何調整?需要先更改24年第四季度的企業所得稅報表嗎?
老師損失是不可以向其追索的嘛?
利潤表當中的凈利潤,相當于資產負債表當中的什么科目
建筑企業有預繳稅金怎么做會計分錄
利潤表當中的凈利潤是資產負債表當中的本年利潤,是他嗎?是相當于他嗎?
摘要寫錯了 要改正 需要什么東西嗎
老師不會第二題 1.為什么轉讓設備的收入不算入銷售收入 2.為什么出租房屋的收入計入其他收入?其他收入包括哪些
沒懂,如果每個季度都不超過100萬呢,不是每個季度都按5%去申報納稅嗎?
不是看銷售額 你上面說的是銷售額 是根據銷售額*5%