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收購農場品,實際收到1%的票可以抵扣9%的稅,請問如何調整分錄,例如: 借:庫存商品 100 應交稅費—應交 進項稅 1 貸:銀行存款 101 修改為庫存商品還是100,進項稅是9的話,那銀行存款對不上了。 101/1.09做庫存,101-101/1.09做進項稅的話,稅管的人說申報要按票面庫存*0.09做進項,那做帳的跟申報的不就不一樣了嗎?還是把那多出來的8%做營業外收入?

2021-01-28 19:52
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-01-28 20:15

你好! 做調整分錄: 借應交稅費…應交增值稅(進項稅額)101*9%-1=8.09 貸庫存商品101*9%-1=8.09

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快賬用戶4383 追問 2021-01-28 20:33

101是含稅的呢,還要乘0.09?

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齊紅老師 解答 2021-01-28 20:37

是的,進項稅額=買價(含稅金額)??9%

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快賬用戶4383 追問 2021-01-28 20:41

那跟申報的也不匹配呢,增值稅申報是100和1(1是系統自帶的)+8(8是附表二農場品收購)

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齊紅老師 解答 2021-01-28 20:43

把差額補填附表二就可以了

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快賬用戶4383 追問 2021-01-28 20:50

不是呢,稅管的人說系統自帶的庫存100和進項1是勾選的不用改,只要在附表二農場品采購加100*0.08就是8

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齊紅老師 解答 2021-01-28 20:56

2019年4月1日后農產品的增值稅稅率調整為9% 進項稅額=買價×扣除率 買價101 進項稅額總額=101*9%=9.09 補報進項9.09-1=8.09

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快賬用戶4383 追問 2021-01-28 21:22

那會計分錄好像也不平啊? 借:庫存91.91 進項9.09 貸:銀行存款101

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齊紅老師 解答 2021-01-28 21:31

補做上面的調整分錄就可以了

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快賬用戶4383 追問 2021-01-28 21:33

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2021-01-28 21:35

不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望對我的回復及時給予評價。謝謝

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你好! 做調整分錄: 借應交稅費…應交增值稅(進項稅額)101*9%-1=8.09 貸庫存商品101*9%-1=8.09
2021-01-28
如果您不想要多余的進項稅,不建議直接做進項稅轉出。進項稅轉出通常適用于購進貨物改變用途等特定情況。 在這種情況下,您可以在銷售糧食時,按照正常的銷售業務進行賬務處理: 借:銀行存款等 貸:主營業務收入 應交稅費 - 應交增值稅(銷項稅額) 此時,進項稅額會在增值稅申報時自動進行抵扣和計算應納稅額。如果進項稅額大于銷項稅額,形成留抵稅額,可以在以后期間繼續抵扣。
2024-08-23
你好,假設 價稅合計是10?借:庫存商品10-10/1.01*0.09? 應交增值稅-進項稅額10/1.01*0.09 貸:銀行存款 10 不需要認證,直接這個勾選不抵扣,計算稅額,做進項稅額
2021-07-21
你好,我建議是認證之后進項稅額轉出比較好,不認證形成滯留票
2021-05-12
你好進項這樣計算沒有錯誤。
2023-08-09
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