(1)計提工資時: 借:銷售費用—工資 銷售費用—社會保險費及公積金(公司承擔部分) 貸:應付職工薪酬—工資 應付職工薪酬—社會保險費及公積金(公司承擔部分) (2)發放工資時: 借:應付職工薪酬—工資 貸:銀行存款 應交稅費—應交個人所得稅 其他應收款—社會保險費及公積金(員工承擔部分) (3)繳納社保及個稅時: 借:應付職工薪酬—社會保險費及公積金(公司承擔部分) 其他應收款—社會保險費及公積金(員工承擔部分) 應交稅費—應交個人所得稅 貸:銀行存款
老師,這個工資表,計提工資和發放工資的分錄怎么寫
老師,請問這個工資表計提和發放的會計分錄怎么寫
老師,計提工資和發放工資的分錄怎么寫,(包括社保)
小白求解,計提工資和發放工資的分錄怎么做?就這個表格的,寫出分錄
計提工資和發放工資分錄怎么寫
電子稅務局點提交可以撤回嗎?提交算申報嗎
一般納稅人變成小規模納稅人后,應增值稅-待認證進項稅科目有余額要怎么處理
員工1-2月工資都是零申報,現在3月所屬期不打算申報員工了,可以把員工離職時間填在24年的12月份嗎
老師您好!因存在視同銷售行為,會計上沒有做銷售處理,記入銷售費用了,稅務上已確認銷項稅額,賬表不符,怎么調整可相符
企業法人以自己房子向銀行貸款,銀行直接將款項打給了有合同的第三方公司,然后第三方將款打給個人。公司賬面沒有款進出入。最終也是法人自己還銀行款。只不過第三方收到錢后給我們公司開了發票,這種情況怎么做賬呀。
資產負債表的年報是在財務軟件選擇2024年12期的嗎
看科目余額表能看得出。這個季度是虧損還是盈利嗎?
支付憑證截圖是報銷必須的原始憑證?
老師要是個人部分直接發工資扣除計其他應付款那其他應付款一直掛賬
老師就是我把個人部分社保直接記在了應付職工薪酬工資里面那匯算清繳是不是調增
老師,個人承擔的到底是要入其他應付還是其他應收呀?
個人承擔的到底是要入其他應付還是其他應收,這個入那個都是可以的
好的,謝謝老師
?不客氣,祝您工作順利,身體健康,如果解答了您 的問題,麻煩給個五星好評喲,比心,謝謝啦。