你好 直接調(diào)增3000就可以了
請(qǐng)問老師,19年企業(yè)所得稅匯算清繳調(diào)增計(jì)提未支付費(fèi)用(無發(fā)票)5萬元,請(qǐng)問20年已經(jīng)支付,請(qǐng)問這5萬元20年所得稅匯算清繳是覆蓋申報(bào)還是直接調(diào)減處理
20年資產(chǎn)減值損失,沖回1000元,計(jì)提4000元,請(qǐng)問老師所得稅匯算清繳我是調(diào)減1000元,調(diào)增4000元嗎?
計(jì)提的壞賬準(zhǔn)備累計(jì)金額是-1000元,在匯算清繳的“納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表 ”-“資產(chǎn)類調(diào)整—資產(chǎn)減值準(zhǔn)備金”這里要填-1000元嗎
請(qǐng)問老師,存貨賬面金額1000元,可變現(xiàn)凈值600元,22年計(jì)提的存貨跌價(jià)準(zhǔn)備400元。借 資產(chǎn)減值損失-存貨跌價(jià)準(zhǔn)備400元 貸 存貨跌價(jià)準(zhǔn)備400元,22年企業(yè)所得稅匯算清繳調(diào)增400元。23年這批貨物出售了,借主營業(yè)務(wù)成本1000元 貸 庫存商品1000元。借 主營業(yè)務(wù)成本 -400元 貸 存貨跌價(jià)準(zhǔn)備-400元,請(qǐng)問老師會(huì)計(jì)23年的這筆分錄導(dǎo)致成本為600元,但是稅法還是認(rèn)可1000元的對(duì)吧?因此23年企業(yè)所得稅匯算清繳調(diào)增400元。這樣處理對(duì)嗎?
做企業(yè)所得稅匯算清繳,資產(chǎn)減值損失計(jì)提要調(diào)增,那資產(chǎn)減值轉(zhuǎn)回要調(diào)減嗎,還是直接不用調(diào)整
老師那婚慶公司接的團(tuán)體妝開票是開現(xiàn)代服務(wù)*團(tuán)體妝嗎
老師,如果婚慶公司禮服租賃就開現(xiàn)代服務(wù)禮服租賃是吧
老師婚慶公司開發(fā)票大類開生活服務(wù)嗎?
支出了費(fèi)用,但是發(fā)票沒有到,應(yīng)該怎么做分錄?
老師好,外貿(mào)企業(yè)新公司,前期老板用個(gè)人卡買貨物后, 1.直接從對(duì)方公司發(fā)去港口了,只給了一個(gè)發(fā)貨單,物流單,都沒有發(fā)票,怎么做賬呢?后續(xù)該怎么處理。 2.一起發(fā)走的有些贈(zèng)送的物品發(fā)貨單上有,但沒有算金額,這贈(zèng)送的貨物是不用管了?
昨天異地預(yù)繳開了外經(jīng)證,開了發(fā)票,今天說發(fā)票開錯(cuò)了公司,要重新開,我是不是需要先沖紅發(fā)票了,再更正申報(bào),申請(qǐng)一站式退稅?
老師工商年報(bào)上的要填的認(rèn)繳出資額是營業(yè)執(zhí)照上的金額嗎?
老師婚慶公司開發(fā)票,大類是什么
老師,外賬只要是進(jìn)公戶的收入不管預(yù)收還是尾款都做借銀行存款,貸預(yù)收賬款,然后開發(fā)票再做借預(yù)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入,這樣可以嗎
對(duì)于在一定長(zhǎng)寬厚的碳鋼板上堆焊焊絲的產(chǎn)品,然后在按客戶要求的尺寸切割成不同大小的形狀,然后發(fā)貨,采用什么什么方法核算成本。如果客戶要求先發(fā)一部分,怎么核算在產(chǎn)品和產(chǎn)成品
應(yīng)收賬款計(jì)提壞賬損失,因?yàn)?9年,就調(diào)增3000元
沒太明白這句話您的意思是什么?
每年年底都要按照百分比對(duì)應(yīng)收賬款計(jì)提壞賬準(zhǔn)備
稅務(wù)是不認(rèn)可的,以實(shí)際發(fā)生為準(zhǔn)
所以19年計(jì)提壞賬調(diào)增3000
然后20年增加了多少?
20年增加4000元
如果是在去年基礎(chǔ)上增加到4000,等于就增加了1000,我這樣描述您明白嗎