您好,這個是不可以抵扣的呢
你好老師,我司是一般納稅人商貿公司,開具13個點的貨物發票的,因為我們給供應商代理貨物,需要支付給我們代理費,需要我們開具6個點的服務費發票,我們開具服務發票,那么可以抵扣我們13個點的進項成本票嗎?
老師,你好,假如,我們進項收到10000萬發票(貨物+運費)13%.我們要開11000(貨物+運費)我們可以分開嗎?開貨物9000,稅金13%,運費2000稅金9%,運費的銷項稅額,可以用銷售貨物進項抵扣嗎?因為對方的銷售貨物含了運費金額
老師,請問下,我一個產品是以13的增值稅進項進來的。銷售時候開的普通發票,那么我13的進項可以用來抵其它貨物嗎?
我想問一下 本月我收到貨物的發票稅點是13% 我申請了這些貨物開具簡易征收的發票3%的。另外我也有開具其他貨物發票13%的,我13%的銷項稅可以抵扣進項稅的13%嗎
你好,我公司是一般納稅人,核定了3個點的建筑服務簡易征收,現在開進來13個點的貨物,跟3個點的貨物,一個可以抵扣一個不可以抵扣,我想知道核定了簡易征收之后哪些可以抵扣哪些不可以抵扣
生產渠道營運資金周轉期為負值的原因
個體戶查賬征收,賬上一年的經營所得從公戶可以平時多次轉到老板私人銀行賬戶么。還是需要一次性轉,賬怎么做分錄
那我們勞務公司把純勞務外包,然后機械油料等都是我們自己承擔,這種用一般計稅是不是好一點,因為我們開出的是9的專票,機械油料等是13的稅率,而且包工頭也可以給我們開1的專票
交的養老保險訂方向,應該是哪里的
老師您好,開票現代服務,藝術裝置,成本票能有些什么合適,謝謝老師
老師像工程機械用油的稅率是多少,是不是13%
在25年做了以前年度損益調整的收入,可以更正24年增值稅報表,不更正24年季度企業所得稅報表嗎?直接做匯算清繳
老師如果是甲供材選擇差額比較好,如果是自己采購材料是不是一般計稅劃算
公司有個同事用自己的賬戶轉賬押金給了客戶,后面退回是退到了公賬這個同事旗下沒有掛其它應收和其它應付
水利建設專項收入屬于稅收嗎?
那我開具簡易征收3%的專票,對方可以抵扣嗎
開具簡易征收3%的專票,對方可以抵扣
你的意思是 我開具3%的簡易征收的專票,對方這些貨物也是13%賣出就可以抵扣,如果對方也是3%的簡易征收賣出就不能抵扣的意思嗎
是的,是這樣理解的
但是我不小心把進項稅抵扣了 要怎么處理 轉出嗎
您好,這個是需要作轉出的呢